中标
邵东市残疾人联合会关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
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项目地址
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发布时间
2024/05/21
公告摘要
项目编号2641101000011945199
预算金额78.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 黄莎莎 来源: 发布时间: 2024-05-21 10:00:57


一、 *采购人名称:邵东市残疾人联合会

二、 *履约供应商名称:邵东市大禾塘君民特色超市
三、 *采购项目编号:2641101000011945199
四、 *合同编号:51944155
五、 *验收单位:邵东市残疾人联合会
六、 *验收日期:2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 木木呷 36*58cm加厚款100个 垃圾袋 30 210.0 木木呷\36*58cm加厚款100个 验收通过
2 得力 5684 档案盒 36 522.0 得力/deli\5684 验收通过
3 公牛 GN-609 5米 电源插座 4 248.0 公牛/BULL\GN-609 5米 验收通过
4 23A12V 普通干电池 南孚/nanfu 5号7号电池 10 50.0 南孚/NANFU\23A12V 验收通过
5 得力 S656(12支盒装) 中性笔 直液式走珠笔 360 720.0 得力/deli\S656(12支盒装) 验收通过
6 金得利 Q311 金得利(KINARY)文件夹 30 78.0 金得利/Kinary\Q311 验收通过
7 多颜色卡纸(封面纸) 5 135.0 新绿天章\P95311 验收通过
8 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 5 215.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 验收通过
9 烧水壶 得力(deli) 85604 电热水壶 白色 3 468.0 得力/deli\85604 验收通过
10 得力 得 力7314 胶水 120ml海绵头胶 24 120.0 得力/deli\7314 验收通过
11 亿雅洁 亿雅洁纤维纸杯 24 360.0 亿雅洁\0819 验收通过
12 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 6 108.0 得力/deli\8552 验收通过
13 得力 A4 70克打印/复印纸 64 1760.0 得力\A4 验收通过
14 得力 5504文件袋 120 240.0 得力\5504 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黄莎莎







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