公告摘要
项目编号2371101000003262261
预算金额8.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 罗永昌来源: 发布时间: 2023-06-13 14:08:26


一、 *采购人名称:浏阳市工商业联合会

二、 *履约供应商名称:浏阳市集里秋会计办公设备服务部
三、 *采购项目编号:2371101000003262261
四、 *合同编号:45257262
五、 *验收单位:浏阳市工商业联合会
六、 *验收日期:2023年6月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 推夹器夹纸器彩色补充夹 文件夹子备用夹 白NS086 14 70.0 得力/deli\086 验收通过
2 齐心 EA85 文件夹 10 100.0 齐心/Comix\EA85 验收通过
3 华杰 H1012 别针/回形针/大头针 5 10.0 华杰\H1012 验收通过
4 南韩 黄色 25g 胶棒 12 60.0 南韩\黄色 25g 验收通过
5 企普 50个会计凭证收纳盒档案凭证盒A4牛皮纸财务整理盒、办公记账凭证盒档案盒 普通牛皮纸24.5*13*4cm(50个装)单封口 50 200.0 企普\24.5*13*4cm(50个装) 验收通过
6 莱特 莱特单据通用费单凭单报账凭证粘贴单支出凭单差旅报销单办公财务用品 费用报销单 1本装 10本装 4 8.0 莱特\票据 验收通过
7 欧标 B1975 A4文件夹 硬纸板双夹 多功能资料夹 强力夹板夹 办公文具 蓝色 5 70.0 欧标\B1975 验收通过
8 西玛 西玛(SIMAA)A4凭证封面套包25套(封面+封底)木浆120g 212*299mm配套a4记账凭证纸费用报销单据FM152 2 36.0 西玛/CIMA\A4FM152 验收通过
9 得力/deli 黑色0603 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 4 20.0 得力/deli\0603 验收通过
10 南孚 5号 南孚/NANFU 5号无汞碱性电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 晨光/M&G ABS91627 文具12号经典办公订书机 省力型结实耐用订书机订书器订书机360°摇头 ABS91627 单个装 3 45.0 晨光/M&G\ABS91627 验收通过
12 得力/deli 优质厚层订书钉订书针 办公用品 12# 24/6 25页 0012(10盒装) 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
13 得力/deli 8566-6#黑色长尾票夹15mm筒装(黑)(60只/筒) 5 50.0 得力/deli\8566 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:罗永昌







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