公告摘要
项目编号2631801000007491438
预算金额639.00元
招标联系人谭略
中标联系人-
公告正文
一、采购人名称: 梧州市产品质量检验所    
二、供应商名称: 梧州市丽东商贸有限公司 
三、采购项目名称: 梧州市产品质量检验所网上超市项目 
四、采购项目编号: 2631801000007491438 
五、合同编号: 11N49873706820241 
六、合同内容:
       
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 2047 美工刀大号美工刀工具软胶护手带金属护套美工刀 得力/deli2047 5.00 9 45
2 得力 3721 U盘16G小巧便携式U盘金属U盘 得力/deli3721 2.00 61.5 123
3 得力 9573 平口垃圾袋塑料袋小号垃圾袋45cm*55cm 30个/卷 得力/deli9573 23.00 5 115
4 得力 7735 百事贴告示贴(淡黄)76*126mm(包) 得力/deli7735 3.00 5 15
5 南孚(NANFU)通用7号电池七号碱性电池 5粒装/排 南孚/NANFU南孚7号电池 25.00 2.5 62.5
6 橡胶手套劳保手套 耐磨带胶防滑尼龙胶手套 无品牌胶手套 2.00 2.6 5.2
7 得力-7382修正液 涂改液 12ml 得力/deli7382 2.00 3 6
8 短竹扫把 短竹扫 马路扫工地扫竹枝扫 无品牌竹扫把. 1.00 15 15
9 得力/deli 8149 修正带 涂改带 改正带 得力/deli8149 6.00 4 24
10 公牛 公牛新国标GN-610总控电源插座 8位安全插排/接线板 3米/5米 公牛/BULLGN610 2.00 55 110
11 得力/deli3541 高光相片纸 A4 20张/包 (单位:包) 得力/deli3541 1.00 13 13
12 晨光 AYZ97512 圆形透明快干印台 晨光/M&GAYZ97512 2.00 7 14
13 钢丝刷钢丝球清洁球 不锈钢铁丝球清洁刷锅刷 无品牌钢丝球 2.00 2 4
14 得力 30369 封箱胶带 大透明胶带 60mmx100y (单位:卷) 得力/deli30369 50.00 9.7 485
15 绿劲洗洁精 餐具净果蔬清洗剂 1.28kg 绿劲/Green way柚子柠檬1.28kg 1.00 18 18
16 得力/deli 19351挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位:卡) 得力/deli19351 5.00 5 25
17 晨光 K35按动中性笔0.5mm 签字笔 财务用笔黑笔 水笔 水性笔 按动笔 晨光/M&GK35 红 1.00 2.3 2.3
18 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 得力/deli6009 3.00 6.8 20.4
19 得力/deli 9875秒干印油(红)(瓶) 得力/deli9875 3.00 7 21
20 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli0012 1.00 1.1 1.1
21 南孚 A76 LR44纽扣电池 碱性电池 小纽扣电池 AG13/357A 1.5V(1粒装) 南孚/NANFULR44 10.00 1.5 15
22 南孚 纽扣电池CR2025锂电池 3V电池 车钥匙电池 1粒装 新包装 南孚/NANFU2025 南孚 10.00 5 50
23 维达蓝色经典V4080 有芯卷纸160g卷筒纸 纸巾餐巾纸 10卷/提 维达/VindaV4080 23.00 27.8 639.4

 
服务要求或标的基本概况:  
七、其它事项:
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称: 梧州市产品质量检验所 
        联系人: 谭略 
        联系电话: 13977439081 
        传真:  
        地址: 广西梧州市长洲区三龙路2号 
   2、运维公司名称: 政采云有限公司 
        联系人: 客服人员 
        联系电话: 400-881-7190 
        传真: 0571-28215512 
        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称:  
        联系人:  
        监督投诉电话:  
        传真:  
        地址:  
附件信息:
关于美工刀的网上超市合同(11N49873706820241).pdf
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