公告摘要
项目编号2081101000016848494
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 侯晓利 来源: 发布时间: 2024-11-19 15:57:03


一、 *采购人名称:桂阳县市场服务中心

二、 *履约供应商名称:桂阳县阳光文体中心
三、 *采购项目编号:2081101000016848494
四、 *合同编号:55806599
五、 *验收单位:桂阳县市场服务中心
六、 *验收日期:2024年11月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 杯子 1 188.0 \ 验收通过
2 水桶 1 18.0 \ 验收通过
3 固体胶 4 20.0 \ 验收通过
4 液体胶 4 20.0 \ 验收通过
5 计算器 1 128.0 \ 验收通过
6 档案盒 5 90.0 \ 验收通过
7 文件夹 14 210.0 \ 验收通过
8 计算器 1 68.0 \ 验收通过
9 中性笔 6 72.0 \ 验收通过
10 抽杆夹 2 6.0 \ 验收通过
11 笔筒 1 16.0 \ 验收通过
12 书法笔 1 72.0 \ 验收通过
13 长尾夹 5 110.0 \ 验收通过
14 煮茶壶 3 444.0 \ 验收通过
15 文件袋 100 100.0 \ 验收通过
16 心相印抽纸 2 816.0 \ 验收通过
17 签字笔 5 240.0 \ 验收通过
18 垃圾桶 1 18.0 \ 验收通过
19 信封 2 56.0 \ 验收通过
20 中性笔 5 180.0 \ 验收通过
21 A4粉红纸 5 190.0 \ 验收通过
22 A4封面纸 1 35.0 \ 验收通过
23 插座 3 174.0 \ 验收通过
24 测距仪 1 348.0 \ 验收通过
25 便利贴 2 12.0 \ 验收通过
26 垃圾袋 7 70.0 \ 验收通过
27 齐心 B2107 回形针座/盒 15 45.0 齐心/Comix\B2107 验收通过
28 辉山茶叶 44 2992.0 \ 验收通过
29 龙力 LL-8603(304钢) 烧水壶 电热水壶 1 138.0 龙力\LL-8603(304钢) 验收通过
30 A4 70g 打印/复印纸 齐心银河系-A4 8包/箱复印纸 4 740.0 齐心/Comix\A4 70g 验收通过
31 三益档案 财务证明用品A4凭证封面 2 50.0 三益档案/SANISY\001 验收通过
32 得力 得力3222-2号国旗(面)(100000583XN) 1 138.0 得力/deli\3222-2 验收通过
33 记事本活页会议记录本 3 90.0 得力/deli\HYJLBHY 验收通过
34 宝珠/走珠/签字笔 晨光 K-35 签字笔 碳素笔 5 15.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
35 凭证盒会计档案硬纸板牛皮纸加厚会计凭证档案盒大容量发票记账盒可定制 60 300.0 苏丰\小凭证盒 验收通过
36 凭证包角 2 6.0 金录\10-2 验收通过
37 齐心 GP310 白领中性笔0.5mm 匹配笔芯R980黑 单位:支 19 38.0 齐心/Comix\GP310 验收通过
38 三益档案 三益档案 16-0242牛皮纸发文登记本 2 56.0 三益档案/SANISY\16-0242 验收通过
39 南孚电池7号 20 60.0 南孚/NANFU\3粒 验收通过
40 晨光高档牛皮纸A4档案袋APYRAP01 20 40.0 晨光/M&G\APYRAP01 验收通过
41 APYJU411 晨光A5软抄本 38 76.0 晨光/M&G\APYJU411 验收通过
42 得力 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 30 120.0 得力/deli\5531 验收通过
43 得力3317记事本笔记本(混)-82页-18K(本) 5 100.0 得力/deli\3317 验收通过
44 得力(deli)2072美工刀(单位:把)银 1 6.0 得力/deli\2072 验收通过
45 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:侯晓利







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