公告摘要
项目编号2231101000011450966
预算金额60.00元
招标联系人-
中标公司麻阳新锦江综合商店105.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 胡芳 来源: 发布时间: 2024-04-28 10:53:41


一、 *采购人名称:中共麻阳苗族自治县委组织部

二、 *履约供应商名称:麻阳新锦江综合商店
三、 *采购项目编号:2231101000011450966
四、 *合同编号:51547096
五、 *验收单位:中共麻阳苗族自治县委组织部
六、 *验收日期:2024年4月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 凤娇 绿茶 3 474.0 凤娇\碣滩茶银毫200g袋装 验收通过
2 齐心 装订用品 5 140.0 齐心/Comix\订书机 验收通过
3 齐心 装订用品 4 120.0 齐心/Comix\订书机 验收通过
4 晨光 晨光粘胶用品 12 48.0 晨光/M&G\泡沫胶、固体胶、双面胶、玻璃胶、透明胶、502胶液体胶 验收通过
5 晨光 晨光粘胶用品 4 16.0 晨光/M&G\泡沫胶、固体胶、双面胶、玻璃胶、透明胶、502胶液体胶 验收通过
6 天剑 办公纸制品 10 2400.0 天剑\A4纸、A3纸、A5纸、台签纸、封面纸 验收通过
7 齐心 D7012EC 便签本/便条纸/N次贴 30 150.0 齐心/Comix\D7012EC 验收通过
8 西玛 加厚档案袋6cm 档案袋 20 60.0 西玛/simaa\加厚档案袋6cm 验收通过
9 齐心 C8001 PU/PVC笔记本 20 500.0 齐心/Comix\C8001 验收通过
10 晨光 文件夹 12 144.0 晨光/M&G\文件夹 验收通过
11 南孚 电池 20 120.0 南孚/NANFU\1号、5号、7号、9V电池 验收通过
12 得力 30403 双面胶带(大) 1 4.0 得力/deli\30403 验收通过
13 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 10 380.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml 验收通过
14 得力5925牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10个/包) 20 240.0 得力/deli\5925 验收通过
15 金亿利333 金亿利333 A4特大杆磨砂抽杆夹(25mm) 3 105.0 金亿利\金亿利333 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:胡芳







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