公告摘要
项目编号2011101000017415191
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司花垣县李文哲文具店40.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 龚清云 来源: 发布时间: 2024-12-01 13:31:22


一、 *采购人名称:保靖县清水小学

二、 *履约供应商名称:花垣县李文哲文具店
三、 *采购项目编号:2011101000017415191
四、 *合同编号:56253650
五、 *验收单位:保靖县清水小学
六、 *验收日期:2024年12月1日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7430 打印/复印纸 4 800.0 得力/deli\7430 验收通过
2 得力 30434 双面胶带 10 30.0 得力/deli\30434 验收通过
3 得力 33725 白板 黑板 写字板 2 360.0 得力/deli\33725 验收通过
4 得力 SK108 白板笔 1 2.0 得力/deli\SK108 验收通过
5 晨光 APMV0902 马克笔 4 260.0 晨光/M&G\APMV0902 验收通过
6 企普 羊皮纸 A4封面纸 2 50.0 企普\A4 浅蓝色 验收通过
7 得力 8552 得力 8552长尾票夹 大号长尾夹 5 90.0 得力/deli\8552 验收通过
8 酷孩 马卡龙气球 100个加厚汽球 4 60.0 酷孩\橡胶弹球跳跳球 验收通过
9 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
10 玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸 大红色/粉色 彩色A4纸 10 450.0 玛丽\A4 70g大红 500张/包 验收通过
11 得力 7103 胶棒 24 48.0 得力/deli\7103 验收通过
12 印油/印泥/印台 亚信 059 圆形铁盒印台 印泥 红印泥 2 10.0 亚信\059 验收通过
13 0367 得力NO.O367订书机 5 150.0 得力/deli\0367 验收通过
14 晨光/M&G AGPA1701中性笔 晨光优品全针管简约签字笔学生用0.5碳素黑色 蓝色水笔 10 200.0 晨光/M&G\AGPA1701 验收通过
15 BULL/公牛多功能插座316五插 面板多孔插排插长线多用功能家用正品 1.8米 3米 5 375.0 公牛/BULL\316 验收通过
16 南孚 1号碱性大电池 4 100.0 南孚/NANFU\1号碱性电池 验收通过
17 中华铅笔 6151 HB 12支装 10 60.0 中华/Zhonghua\6151 HB 验收通过
18 昭阳 昭阳48×330y透明胶 5 90.0 昭阳\48×330y 验收通过
19 昭阳3cm海绵胶 10 30.0 昭阳\3cm 验收通过
20 世霸705篮球7号篮球 5 340.0 世霸\705 验收通过
21 得力/deli 6010 剪刀 5 40.0 得力/deli\6010 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:龚清云







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