公告摘要
项目编号2721101000009779535
预算金额-
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2024-01-31 10:16:25


一、 *采购人名称:永州市零陵区退役军人事务局

二、 *履约供应商名称:零陵区河西美宜佳便利店
三、 *采购项目编号:2721101000009779535
四、 *合同编号:50327557
五、 *验收单位:永州市零陵区退役军人事务局
六、 *验收日期:2024年1月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 凭证压平机 财会用品 1 365.0 A\财会用品 验收通过
2 西玛 7.1 针打凭证纸 财会用品 3 276.0 西玛/simaa\7.1 验收通过
3 会计凭证档案 盒 财会用品 10 200.0 A\财会用品 验收通过
4 凭证装订垫片 财会用品 4 100.0 A\财会用品 验收通过
5 得力 7991 记事本 10 150.0 得力/deli\7991 验收通过
6 通用手套 30 450.0 无品牌\行动虎 验收通过
7 竹扫把 15 450.0 无品牌\竹扫把 验收通过
8 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 白猫蓝洁灵强力洁厕液 500g (单位:瓶) 72 324.0 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g 验收通过
9 扫把 10 150.0 无品牌\把 验收通过
10 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 195.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
11 魅族 胶棉拖把 10 490.0 魅族/Meizu\38 验收通过
12 得力8464钢直尺(银色)(只) DDL (100002149PCS) 2 30.0 得力/deli\8464 验收通过
13 得力 S34 1.0mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 100 348.0 得力/deli\S34 验收通过
14 打印/复印纸 得力7370复印纸-A3-80G-5包(蓝色)(单位: 5包/箱) 5 1119.65 得力/deli\7370 验收通过
15 胶带/胶纸/胶条 得力品正30913封箱胶带48mm*150y*45um(透明)(6卷/筒) 1 44.0 得力/deli\30913 验收通过
16 得力(deli) 85602 电热水壶 (1.5L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) 3 324.6 得力/deli\85602 验收通过
17 得力6047剪刀(混)(把) 5 86.5 得力/deli\6047 验收通过
18 得力9554双色圆形纸篓(天蓝)(只) 3 47.67 得力/deli\9554 验收通过
19 得力 0306 订书机 12# (单位:台) 混色 2 41.02 得力/deli\0306 验收通过
20 得力 8011 切纸机 530x410mm(21x16) (单位:把) 白 1 215.46 得力/deli\8011 验收通过
21 得力 8015 切纸机裁刀 10*10 (单位:把) 白灰 1 80.91 得力/deli\8015 验收通过
22 得力0414订书机25页(混)(台) 2 37.0 得力/deli\0414 验收通过
23 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 30 450.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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