中标
耒阳市南阳镇卫生院盐沙分院关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
40.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/07/30
公告摘要
项目编号2501101000013831006
预算金额72.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王咏菁来源: 发布时间: 2024-07-30 08:19:04


一、 *采购人名称:耒阳市南阳镇卫生院盐沙分院

二、 *履约供应商名称:耒阳市海通文体办公用品总汇
三、 *采购项目编号:2501101000013831006
四、 *合同编号:53398774
五、 *验收单位:耒阳市南阳镇卫生院盐沙分院
六、 *验收日期:2024年7月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 湘锐 70g A4 整箱销售 8包/箱(500页/包) 打印/复印纸 6 1200.0 湘锐\70g A4 整箱销售 8包/箱(500页/包) 验收通过
2 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
3 胶棒 晨光35g高粘度固体胶MG7103 12 72.0 晨光/M&G\MG7103 验收通过
4 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 2 20.0 得力/deli\8555 验收通过
5 替芯/铅芯 得力 6906 0.5mm中性笔芯 1支 (单位:支) 黑 60 60.0 得力/deli\6906 验收通过
6 晨光B5无线装订本80页雅致办公APYJT550 2 15.0 晨光/M&G\APYJT550 验收通过
7 180g 装订封面纸100张/包 1 25.0 湘锐\180g 验收通过
8 毅力 审批单 审批单/三碳无碳纸 5 25.0 毅力\审批单 验收通过
9 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王咏菁







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