公告摘要
项目编号2061451000000081307
预算金额936.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市庐阳实验幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  安徽佰特宁贸易有限公司 
三、    *采购项目编号:  2061451000000081307  
四、    *合同编号:   30342978 
五、    *验收单位:  合肥市庐阳实验幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年4月25日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0744 铅笔削笔机 卷笔刀/削笔器 18 216.0 得力/deli\0744 验收通过
2 得力/deli 得力(deli)70802-48双头马克笔套装48色 其它绘画用具 18 936.0 得力/deli\得力70802-48 验收通过
3 蓝丁胶 白胶清理手机耳机键盘清洁胶无痕胶贴双面胶贴 其它教室用品 36 648.0 无品牌\蓝丁胶 白胶清理手机耳机键盘清洁胶无痕胶贴双面胶贴 验收通过
4 得力/deli 得力 67898 爱美莉24色超轻粘土 其它教室用品 18 630.0 得力/deli\67898 验收通过
5 晨光/M&G 晨光(MG) 中性笔黑色商务办公签字笔 9802 0.5mm12支1/盒 18 540.0 晨光/M&G\A9802 验收通过
6 晨光/M&G 晨光 A9803 中性笔0.7mm 黑色一盒12支 18 540.0 晨光/M&G\A9803 验收通过
7 得力/deli 5505 文件袋(透明) 单只 180 342.0 得力/deli\5505 验收通过
8 得力/deli 标签贴 7191 25*30mm 不干胶标签 54 151.2 得力/deli\7191 验收通过
9 得力/deli 2003 美工刀 18 86.4 得力/deli\2003 验收通过
10 得力/deli 30009 胶带/胶纸/胶条 18 9.0 得力/deli\30009 验收通过
11 得力/deli 橡皮擦 7535 单块 36 36.0 得力/deli\7535 验收通过
12 得力/deli 30212 胶带/胶纸/胶条 18 81.0 得力/deli\30212 验收通过
13 得力/deli 0467 省力订书机 18 396.0 得力/deli\0467 验收通过
14 得力/deli 订书针 0012 订书钉 18 21.6 得力/deli\0012 验收通过
15 得力/deli 0603 170mm 剪刀 18 86.4 得力/deli\0603 验收通过
16 得力/deli 8551ES 50mm 1# 票夹/长尾夹 18 252.0 得力/deli\8551ES 验收通过
17 得力/deli 8556ES 15mm 6# 票夹/长尾夹 18 198.0 得力/deli\8556ES 验收通过
18 得力(deli)30401 棉纸双面胶带 12mm*10y 18 27.0 得力/deli\ (12mm*10y)30401 验收通过
19 得力(deli)7949 会议记录本16K黑色 单本装 记事本 18 387.0 得力\得力7949 验收通过
20 得力学生文具直尺30cm 6230 其它教室用品 18 45.0 得力\6230 验收通过
21 得力(deli) 软面抄A5 40页/ 1本装 7652(50页) 胶装本 36 108.0 得力/deli\7652 验收通过
22 得力回形针0018回形针(100枚/盒) 其它教室用品 18 32.4 得力\0018 验收通过
23 得力A4文件袋5596网格拉链袋 其它教室用品 18 86.4 得力\5596 验收通过
24 得力双面泡棉胶带30411 双面泡沫胶带 其它教室用品 18 21.6 得力\30411 验收通过
25 得力 得力 7092 固体胶 其它教室用品 36 90.0 得力\7092 验收通过
26 中华/Zhonghua 101 绘图铅笔 2B-单支 90 90.0 中华/Zhonghua\101 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   温婧
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