公告摘要
项目编号2281101000018508220
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司常宁市华慧文具店144.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2024-12-27 12:34:44


一、 *采购人名称:常宁市荫田镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称:常宁市华慧文具店
三、 *采购项目编号:2281101000018508220
四、 *合同编号:57202835
五、 *验收单位:常宁市荫田镇中心卫生院
六、 *验收日期:2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 擦手纸巾 2 510.0 \ 验收通过
2 M型心相印软抽纸 2 600.0 \ 验收通过
3 马桶刷 5 75.0 \ 验收通过
4 长尾夹(中号) 5 80.0 \ 验收通过
5 长尾夹(大号) 5 100.0 \ 验收通过
6 商务塑杯 20 340.0 \ 验收通过
7 灰斗 3 45.0 \ 验收通过
8 得力胶棒 24 132.0 \ 验收通过
9 平板卫生纸 12 660.0 \ 验收通过
10 兰诗 GJ-0120 平板拖把 木托棉拖把 5 80.0 兰诗\GJ-0120 验收通过
11 万容 塑杯 40 240.0 万容/VARY\BY3100-100 验收通过
12 晨光 A5 70g 打印/复印纸 A5打印纸 40 720.0 晨光/M&G\A5 70g 验收通过
13 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 A4打印纸 160 4640.0 晨光/M&G\APYVQ959 验收通过
14 兰诗 617-Y 扫把 5 35.0 兰诗\617-Y 验收通过
15 雕牌 除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6 洗衣液/洗衣粉 20 300.0 雕牌\除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6 验收通过
16 晨光 0.5中性笔Q7 120 120.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
17 好媳妇 胶棉拖把 2 150.0 好媳妇\海绵吸水拖把 验收通过
18 晨光 封面纸卡纸 2 70.0 晨光/M&G\APYNZH20 验收通过
19 三汇 塑杯 加厚塑杯 40 280.0 三汇\B型 验收通过
20 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 24 372.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
21 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 20 44.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
22 晨光 文件袋 100 200.0 晨光/M&G\ADM94517 验收通过
23 晨光 MG7103 胶棒 24 144.0 晨光/M&G\MG7103 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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