公告摘要
项目编号2551101000008978854
预算金额896.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邵建怀来源: 发布时间: 2024-04-03 10:14:09


一、 *采购人名称:怀化学院云谷实验学校

二、 *履约供应商名称:中方县亿发文体用品商贸
三、 *采购项目编号:2551101000008978854
四、 *合同编号:49669934
五、 *验收单位:怀化学院云谷实验学校
六、 *验收日期:2024年4月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 超能洗衣皂 洗衣皂 肥皂 96 480.0 超能\超能洗衣皂 验收通过
2 蓝月亮 清洁抑菌洗手液 500g 芦荟洗手液 30 300.0 蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g 验收通过
3 奥狮龙 蓝球收纳网兜 4 100.0 奥狮龙\加粗款 验收通过
4 递乐5321 刀旗活动彩旗 1 12.0 递乐\递乐5321 验收通过
5 MYNA 爱心贴纸 10 20.0 MYNA\爱心贴纸 验收通过
6 欣图 不锈钢夹子 1 15.0 欣图/xintu\欣图/xintu 不锈钢夹子 特大号 (个) 验收通过
7 光达 GDCQ-01 2号彩旗 32 896.0 光达\GDCQ-01 验收通过
8 刻刀垫板 手工垫板 50 750.0 A\ADB983L6 验收通过
9 得力 手工剪纸刻刀 刻纸雕刻刀工具 50 100.0 得力/deli\DL359101A 验收通过
10 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 红色A4纸 1 38.0 得力/deli\7757-A4-500 验收通过
11 中程科 流苏中国结 (半成品) 20 120.0 中程科\ZGJ001 验收通过
12 晨光AWP30804 2B铅笔带橡皮头 2 24.0 晨光/M&G\晨光AWP30804 验收通过
13 天色 彩纸手工纸折纸 彩色剪纸 12 120.0 天色\折纸 验收通过
14 马利 丙烯颜料 5 100.0 马利/Marie's\bRd_rP-rab 验收通过
15 公牛 GN-934Q 电源插座 无线插板 1 45.0 公牛/BULL\GN-934Q 验收通过
16 艾茵美 气球 打气筒 2 10.0 艾茵美/oinme\h54347 验收通过
17 马卡龙气球 彩色气球 15 225.0 A\气球 验收通过
18 得力 S123 2号国旗 2 70.0 得力/deli\S123 验收通过
19 公牛 GN-211 公牛插板GN-211排插1.8米4插位 2 76.0 公牛/BULL\GN-211 验收通过
20 睿心35mm档案盒文件盒 5 60.0 \ 验收通过
21 佳禾 彩带绳子 20 100.0 佳禾\塑料彩带 验收通过
22 宝克 PC-880D 中性笔 水笔 0.5mm 12 240.0 宝克/Baoke\PC-880D 验收通过
23 宝克 PC-880D 中性笔 水笔 0.5mm 24 480.0 宝克/Baoke\PC-880D 验收通过
24 公牛 GN-609-5米 多功能插座 5米6孔插板 2 120.0 公牛/BULL\GN-609-5米 验收通过
25 清风 原木纯品金装3层120抽*10包 抽纸 8 160.0 清风\原木纯品金装3层120抽*10包 验收通过
26 创易 GY0258 A4透明夹板 10 70.0 创易\GY0258 验收通过
27 良盈尚品 透明胶带 胶布 1 10.0 良盈尚品\55mm 验收通过
28 剪刀 15 75.0 晨光/M&G\ASS91421 验收通过
29 晨光55mm背宽档案盒ADM94817 5 75.0 晨光/M&G\ADM94817 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邵建怀







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