公告摘要
项目编号2461451000000502001
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市包河区外国语实验中学 

二、    *履约供应商名称:  合肥德欣祥信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2461451000000502001  

四、    *合同编号:   30749896 

五、    *验收单位:  合肥市包河区外国语实验中学 

六、    *验收日期:  2024年8月7日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 实验吸管玻璃滴管胶帽 滴管胶头 1 68.0 无品牌\滴管胶头 验收通过
2 碘 碘单质 碘片 碘粒分析纯 1 190.0 无品牌\碘单质 验收通过
3 生物实验室单边刀片 150 129.0 无品牌\单边刀片 验收通过
4 玻璃试管化学实验室试管 400 600.0 无品牌\玻璃试管 验收通过
5 光具座 光具组初中物理光学实验器材 24 4320.0 无品牌\光具座 验收通过
6 光具座 光具组初中物理光学实验器材 1 150.0 无品牌\光具座 验收通过
7 99度高浓度500ml高纯度实验室用工业精密仪器清洁酒精 20 400.0 无品牌\500ml酒精 验收通过
8 凸透镜 教学仪器 45 540.0 无品牌\000 验收通过
9 新鲜蔬菜洋葱 20 40.0 无品牌\洋葱 验收通过
10 茶花 牙签 50 50.0 茶花\茶花牙签 验收通过
11 一次性杯子 纸杯 3 36.0 无品牌\一次性杯子 验收通过
12 生理氯化纳溶液 15 150.0 无品牌\生理盐水 验收通过
13 帆船牌 玻璃载玻片 盖玻片 120 960.0 帆船牌\盖玻片 验收通过
14 帆船牌 玻璃载玻片 盖玻片 30 300.0 帆船牌\盖玻片 验收通过
15 得力 7521 墨盒 1 189.0 得力/deli\7521 验收通过
16 皖尧 清洁抹布 百洁布 100 400.0 皖尧\JA1591 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   李琳 





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