公告摘要
项目编号2191101000016120322
预算金额780.00元
招标联系人-
公告正文
发布人: 谭昕晔 来源: 发布时间: 2024-11-05 09:29:22


一、 *采购人名称:长沙知识产权保护中心

二、 *履约供应商名称:湖南嘉瑞祥全品类供应链管理有限责任公司
三、 *采购项目编号:2191101000016120322
四、 *合同编号:55385310
五、 *验收单位:长沙知识产权保护中心
六、 *验收日期:2024年11月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 雅高 抹布 抹布 10 40.0 雅高\抹布 验收通过
2 恒顺 百洁布 2 15.0 恒顺\百洁布 验收通过
3 好尔 户外椅子凳子 20 400.0 好尔\塑料凳子 验收通过
4 飚王 CR1000 读卡器 1 60.0 飚王/SSK\CR1000 验收通过
5 宝克 MP4910-6 荧光笔 1 16.0 宝克/Baoke\MP4910-6 验收通过
6 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
7 得力 0603 剪刀 2 12.0 得力/deli\0603 验收通过
8 得力 18168-03 电源插座 4 220.0 得力/deli\18168-03 验收通过
9 得力 30405 双面胶带 15 30.0 得力/deli\30405 验收通过
10 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 10 12.0 得力/deli\30065 验收通过
11 得力 7302 胶水 5 12.5 得力/deli\7302 验收通过
12 得力 7102 胶水 固体胶(单位:支) 10 20.0 得力/deli\7102 验收通过
13 得力 起钉器 5 15.0 得力/deli\0231 验收通过
14 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
15 得力 0309 订书机 4 52.0 得力/deli\0309 验收通过
16 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 10 25.0 得力/deli\9076 验收通过
17 日天 纸类标签 5 45.0 日天\标签贴 验收通过
18 得力 0502 卷笔刀 4 4.0 得力/deli\0502 验收通过
19 得力 7534 橡皮 20 20.0 得力/deli\7534 验收通过
20 利尔康 84消毒液500g 家居消毒液 5 12.5 利尔康/LIRCON\84消毒液500g 验收通过
21 双熊猫 绉纹卫生纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘卷纸 3 255.0 双熊猫/shuangxiongmao\绉纹卫生纸 验收通过
22 白猫 洗洁精 4 50.0 白猫/WhiteCat\洗洁精 验收通过
23 垃圾袋(箱/400个) 1 208.0 无品牌\无型号 验收通过
24 维达 200抽 抽纸(箱/48盒) 1 208.0 维达/Vinda\200抽 验收通过
25 金井 金井茶叶 12 780.0 金井\ 验收通过
26 得力 A4 80g 打印/复印纸 9 2160.0 得力/deli\A4 80g 验收通过
27 得力 A4 70g 打印/复印纸 打印纸 复印纸 1 200.0 得力/deli\A4 70g 验收通过
28 得力 5683 档案盒 文件盒 10 110.0 得力/deli\5683 验收通过
29 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 12 336.0 维达/Vinda\V4457 验收通过
30 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 10 25.0 得力/deli\0018 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谭昕晔







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