公告摘要
项目编号2041101000015820576
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨彬 来源: 发布时间: 2024-10-22 11:14:27


一、 *采购人名称:常德市公安局武陵分局

二、 *履约供应商名称:武陵区正大商店
三、 *采购项目编号:2041101000015820576
四、 *合同编号:54904513
五、 *验收单位:常德市公安局武陵分局
六、 *验收日期:2024年10月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 胶带 2 20.0 得力/deli\30278 验收通过
2 雷达 杀虫气雾剂清香 灭鼠/杀虫剂 6 105.0 雷达/Raid\杀虫气雾剂清香 验收通过
3 越洋 YY-20L 垃圾袋65*80 5 75.0 越洋\YY-20L 验收通过
4 白猫 冷水速洁无磷洗衣粉560g 洗衣液/洗衣粉 2 16.0 白猫/WhiteCat\冷水速洁无磷洗衣粉560g 验收通过
5 白猫 去油洗洁精2kg 洗洁精 5 120.0 白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg 验收通过
6 达豪 强力粘鼠板 灭鼠/杀虫剂,粘鼠板 20 100.0 达豪\强力粘鼠板 验收通过
7 家居消毒液 九星84消毒液500ML/瓶消毒液 84 消毒液 5 15.0 九星\84消毒液 验收通过
8 粤龙加厚乳胶手套 家务手套,清洁手套 2 30.0 粤龙\粤龙加厚乳胶手套 验收通过
9 优诺 U342 保鲜膜/保鲜袋,食堂大卷保鲜膜 4 100.0 优诺\U342 验收通过
10 雅高 绵柔抹布 抹布 5 25.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
11 永利 果盆/果盘/果篮,洗菜篮 2 44.0 永利\沥水篮 验收通过
12 磐镭 砂岩 石英砂 10 50.0 磐镭\00102020 验收通过
13 李字牌 檀香型 蚊香/蚊香液 12 60.0 李字牌\檀香型 验收通过
14 榄菊 蚊香加大盘36+4单圈 蚊香/蚊香液 蚊香 3 45.0 榄菊/Lanju\蚊香加大盘36+4单圈 验收通过
15 得力 刷子,白板刷 2 12.0 得力/deli\7838 验收通过
16 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 6 96.0 威猛先生/Mr Muscle\柑橘清香洁厕液900g 验收通过
17 得力 9532 得力(deli) 票夹大中小号圆形票夹不锈钢铁票夹小夹子 办公用品 10 70.0 得力/deli\9532 验收通过
18 得力 得力9262铁书立-7.5"(黑)(2片/付) 8 176.0 得力/deli\9262 验收通过
19 冰晶花香精球厕所芳香球卫生球男士小便斗尿斗香球除臭洁厕樟脑球1条(5个 12 60.0 A\冰晶花香精球厕所芳香球卫生球男士小便斗尿斗香球除臭洁厕樟脑球1条(5个 验收通过
20 樟脑丸 10 100.0 A\樟脑丸 验收通过
21 新居爽 玻璃清洁剂 玻璃水玻璃光洁净 玻璃清洗液 单瓶装 6 72.0 新1号\500ml 验收通过
22 牙签一次性牙签双头尖酒店家用批发餐厅饭店竹制细牙签剔牙工具水果竹 2 4.0 A\00888 验收通过
23 得力/deli 58109铅笔 2 20.0 得力/deli\58109 验收通过
24 南孚 碱性5号 两节装,电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
25 晨光 ADM94739 晨光三联文件框ADM94739,文件栏,文件架 5 135.0 晨光/M&G\ADM94739 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨彬







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