公告摘要
项目编号2581101000006137555
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭晋元 来源: 发布时间: 2024-12-04 14:19:23


一、 *采购人名称:常德柳叶湖旅游度假区审计局

二、 *履约供应商名称:常德艺轩贸易有限责任公司
三、 *采购项目编号:2581101000006137555
四、 *合同编号:47480286
五、 *验收单位:常德柳叶湖旅游度假区审计局
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 18255 电源插座 3 150.0 得力/deli\18255 验收通过
2 得力 9561 纸杯 20 560.0 得力/deli\9561 验收通过
3 得力 5534 文件夹 10 30.0 得力/deli\5534 验收通过
4 得力 5901 文件夹 12 48.0 得力/deli\5901 验收通过
5 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 4 48.0 得力/deli\30369 验收通过
6 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 1 58.0 得力/deli\7734 验收通过
7 晨光 晨光小号金属炫彩美工刀ASS91491 5 20.0 晨光/M&G\ASS91491 验收通过
8 吉祥鸟热水瓶 2 110.0 吉祥鸟\9822 验收通过
9 得力68661卷笔刀(混)(12只/盒) 5 20.0 得力/deli\68661 验收通过
10 得力5684档案盒(蓝)(只) 20 460.0 得力/deli\5684 验收通过
11 F 抹布 5 40.0 F\小号 验收通过
12 得力19351挂钩 10 60.0 得力/deli\19351 验收通过
13 晨光ABT98447笔筒 5 80.0 晨光/M&G\ABT98447 验收通过
14 狄彩169-25活页记事本 5 175.0 狄彩\169-25 验收通过
15 晨光/M&G ARP50904 中性笔签字笔 0.38mm 5 350.0 晨光/M&G\ARP50904 验收通过
16 得力78981四联文件框 5 190.0 得力/deli\78981 验收通过
17 晨光FXP96306橡皮擦 4 6.0 晨光/M&G\FXP96306 验收通过
18 鼠标垫 5 75.0 F\02 验收通过
19 得力30065文具胶带 2 20.0 得力/deli\30065 验收通过
20 太太乐免手洗平板拖把 2 100.0 太太乐\TTL2020-B 验收通过
21 得力5602档案盒 20 300.0 得力/deli\5602 验收通过
22 得力/deli 2B 【 S936】,HB【 S935】铅笔 2 20.0 得力/deli\S936 验收通过
23 清亮背心式垃圾袋 20 360.0 清亮\3302 验收通过
24 得力85607电热水壶 2 450.0 得力/deli\85607 验收通过
25 得力语音型计算器 5 275.0 得力/deli\1526 验收通过
26 得力(deli) 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
27 得力透明文件袋 80 160.0 得力/deli\5505 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭晋元







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