公告摘要
项目编号2111101000001191456
预算金额890.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈兵来源: 发布时间: 2023-03-09 16:54:01


一、 *采购人名称:常宁市科学技术协会

二、 *履约供应商名称:常宁和天下商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号:2111101000001191456
四、 *合同编号:43691538
五、 *验收单位:常宁市科学技术协会
六、 *验收日期:2023年3月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一级车厘子 2 176.0 \ 验收通过
2 耙耙柑 3 38.4 \ 验收通过
3 红艳草莓 3 119.4 \ 验收通过
4 齐心 MB-68-18商务笔记本 14 350.0 齐心/Comix\MB-68-18商务笔记本 验收通过
5 洁宜佳 洁宜佳地板净 6 148.8 洁宜佳\洁宜佳地板净 验收通过
6 DT200 抽纸心相印面巾纸DT*3 64 1120.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
7 齐心 HD0542圆形夹2号(63MM) 5 60.0 齐心/Comix\HD0542圆形夹2号(63MM) 验收通过
8 开心乐 成功开心玩跳棋3370 1 25.0 开心乐\成功开心玩跳棋3370 验收通过
9 晨光 A4公文袋16CC355 400 600.0 晨光/M&G\A4公文袋16CC355 验收通过
10 得力 文件夹AF6031 10 150.0 得力/deli\文件夹AF6031 验收通过
11 0012· 订书钉 得力0012订书针12# 30 60.0 得力/deli\0012· 验收通过
12 得力 8556ES DH05555号彩色长尾夹 5 75.0 得力/deli\8556ES 验收通过
13 得力 8553 DH05544号彩色长尾夹 5 114.0 得力/deli\8553 验收通过
14 得力 8559 DH05511号彩色长尾夹 5 114.0 得力/deli\8559 验收通过
15 得力 透明胶 2 18.0 得力/deli\透明胶 验收通过
16 得力 得力7102Z固体胶 14 28.0 得力/deli\得力7102Z固体胶 验收通过
17 4369 替芯/铅芯 晨光替换笔芯 15 270.0 晨光/M&G\4369 验收通过
18 晨光 ACP95890 晨光中性水笔风速 9 151.2 晨光/M&G\ACP95890 验收通过
19 狂神 KS0317 跳绳强身QS0048跳绳 2 50.0 狂神\KS0317 验收通过
20 好媳妇 好媳妇大双排单节杆胶棉拖 6 394.8 好媳妇\好媳妇大双排单节杆胶棉拖 验收通过
21 庄太太 ZTT-TB-2003 顺美SM-5802爱心扫把 6 114.0 庄太太\ZTT-TB-2003 验收通过
22 黑人双重薄荷牙膏 6 120.0 黑人/DARLIE\双重薄荷牙膏 验收通过
23 蓝月亮野菊花洗手液 500G 6 101.4 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮野菊花洗手液 500G 验收通过
24 富光 富光GP1812T-460尚宇大提环塑玻杯 460ML 9 890.1 富光\富光GP1812T-460尚宇大提环塑玻杯 460ML 验收通过
25 飞科插板FS2019(24) FS2019(24) 5 199.5 飞科/FLYCO\飞科插板FS2019(24) FS2019(24) 验收通过
26 ASD/爱仕达 AW-S15G327电热水壶智能温显系列 3 717.0 爱仕达/ASD\AW-S15G327 验收通过
27 威王84消毒液 1L 12 162.0 威王/WEKING\威王84消毒液 1L 验收通过
28 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 24 48.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈兵







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