公告摘要
项目编号2541101000010712664
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 学士来源: 发布时间: 2024-04-08 08:59:34


一、 *采购人名称:长沙市岳麓区学士街道办事处

二、 *履约供应商名称:长沙市哲海商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2541101000010712664
四、 *合同编号:51030295
五、 *验收单位:长沙市岳麓区学士街道办事处
六、 *验收日期:2024年4月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 维达 V4069 卷筒纸 40 1072.0 维达/Vinda\V4069 验收通过
2 得力 黑色9189 垃圾桶 20 440.0 得力/deli\黑色9189 验收通过
3 茶花 0250 水桶 10 200.0 茶花\0250 验收通过
4 厨房专用剪刀 防爆剪刀 10 230.0 无品牌\厨房专用剪刀 验收通过
5 维多利亚旅行者 V7009 商务公文包 20 1300.0 维多利亚旅行者/Victoriatourist\V7009 验收通过
6 得力 33474 档案袋 2000 3000.0 得力/deli\33474 验收通过
7 富士施乐 CT201801 印士佳粉盒 6 1128.0 富士施乐/Fuji Xerox\CT201801 验收通过
8 其它凳 100 2000.0 无品牌\塑料凳 验收通过
9 公牛/BULL GN-B2080 多功能插座 15 900.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
10 云游牌 绿茶 20 1960.0 云游牌\ 验收通过
11 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 100 550.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
12 洁霸 胶棉拖把 20 1380.0 洁霸\001 验收通过
13 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) 100 210.0 得力/deli\0212 验收通过
14 记号笔/粗笔 得力(deli)黑色双头多用油性记号笔签字笔 勾线笔会议笔马克笔12支/盒6824 110 275.0 得力/deli\6824 验收通过
15 洁尔惠 垃圾袋 5 1400.0 洁尔惠\8230A 验收通过
16 便签本/便条纸/N次贴 得力 7732 记事贴便签纸便利贴 76x51mm (单位:包) 淡黄 50 125.0 得力/deli\7732 验收通过
17 维克奇 319 纸杯 100 2400.0 维克奇\319 验收通过
18 得力 8563 得力 8563 长尾夹 32mm 24只/筒 20 190.0 得力/deli\8563 验收通过
19 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 红 150 225.0 得力/deli\6600 验收通过
20 毓致风尚 耐油橡胶加绒手套 15 250.5 毓致风尚\001 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:学士







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