公告摘要
项目编号2181101000018230215
预算金额96.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 葛娟 来源: 发布时间: 2024-12-19 09:57:23


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区文轩办公用品批发部
三、 *采购项目编号:2181101000018230215
四、 *合同编号:56924516
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处
六、 *验收日期:2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一得阁 文房 墨汁 3 82.5 一得阁\墨汁 验收通过
2 闪迪 SDSDXS-008G SD卡 2 166.0 闪迪/Sandisk\SDSDXS-008G 验收通过
3 妙洁 免手洗平板拖把 拖把 4 260.0 妙洁/magic\免手洗平板拖把 验收通过
4 万容 一次性杯子 2 496.0 万容/VARY\一次性用品 验收通过
5 中华牌 101-1 铅笔 2 16.0 中华牌\101-1 验收通过
6 维达 卷纸 6提/件 2 360.0 维达/Vinda\维达卷纸 验收通过
7 垃圾袋 1 300.0 \ 验收通过
8 鑫旺达 玻璃清洁器及配件 2 44.0 鑫旺达\0168 验收通过
9 南洋 耐油橡胶手套 3 15.0 南洋\橡胶手套 验收通过
10 得力 SA120 中性笔 05按动笔 48 120.0 得力/deli\SA120 验收通过
11 晨光 7024 替芯/铅芯 按动笔芯 12 12.0 晨光\7024 验收通过
12 神龙 双头应急灯 消防照明应急灯 2 136.0 神龙\双头应急灯 验收通过
13 宝霖 牛皮信封 400 60.0 宝霖/宝霖\牛皮纸信封 验收通过
14 欣图 导向牌 2 336.0 欣图/xintu\导向牌 验收通过
15 狂神 呼啦圈 3 174.0 狂神\123 验收通过
16 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 4 104.0 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 验收通过
17 李宁 跳绳集体跳绳 4 240.0 李宁/Lining\跳绳 验收通过
18 得力 记事本会议记录本 6 120.0 得力/deli\5789 验收通过
19 得力18262-10插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只)(100136487PCS) 2 216.0 得力/deli\18262-10 验收通过
20 羽毛球拍 5 600.0 其他家\3960 验收通过
21 羽毛球 2 96.0 其他家\5555 验收通过
22 篮球 5 400.0 其他家\3000 验收通过
23 好媳妇 扫把撮箕 3 72.0 好媳妇\0122 验收通过
24 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) 30 60.0 得力/deli\30406 验收通过
25 得力9863快干印台(红)(只) 3 21.0 得力/deli\9863 验收通过
26 晨光白板笔MG2160 12 24.0 晨光/M&G\MG2160 验收通过
27 晨光二联单栏收据48K APYYGK71 20 36.2 晨光/M&G\APYYGK71 验收通过
28 晨光二联多栏(送)销货单32K APYXCK71 20 57.0 晨光/M&G\APYXCK71 验收通过
29 晨光/M&G 本味H7302 按动中性笔黑色0.5mm 48 182.4 晨光/M&G\H7302 验收通过
30 晨光中性笔微笑服务台笔AGP16103 0.5mm(24支/盒) 24 87.12 晨光/M&G\AGP16103 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:葛娟







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