公告摘要
项目编号1918878000019707745
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司隆回县大众百货店60.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 王荣芝来源: 发布时间: 2023-11-13 17:02:34


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县鸭田镇中心学校

二、 *履约供应商名称:隆回县大众百货店
三、 *采购项目编号:1918878000019707745
四、 *合同编号:42345237
五、 *验收单位:邵阳市隆回县鸭田镇中心学校
六、 *验收日期:2023年11月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 福源 刷、扫把 10 68.0 福源\KB-i983 验收通过
2 中国象棋 2 116.0 其他家\Xq-681m 验收通过
3 垃圾桶大号长方形有盖餐厅家用厨房学校塑料大容量商用垃圾分类垃圾桶 3 294.03 白云清洁/BAIYUN CLEANING\70L 验收通过
4 乔丰大白桶加厚塑料蓝圆桶水桶带盖120升工业家用储水胶桶 6 468.0 乔丰\大号 验收通过
5 皮手套 6 39.0 妙洁/magic\zh_mj4038_3 验收通过
6 灭火装置 6 636.0 维肯/Viken\手提式七氟丙烷8KG 验收通过
7 跳绳 6 226.8 健乐\TT-2517N 验收通过
8 纸杯子 7 137.2 龙泉\9208 验收通过
9 书法(毛边)纸 2 30.0 得力/deli\sf-exp53 验收通过
10 羽毛球 1 48.0 其他家\AS-03 验收通过
11 排球 2 276.0 李宁/Lining\PQ-2045 验收通过
12 口哨 3 60.0 中亚/zhongya\RA0080K 验收通过
13 水龙头(不锈钢) 5 90.0 九牧\JOMOO 验收通过
14 洗洁精 6 72.0 立白/Liby\1.25千克 验收通过
15 水笔芯0.5mm 14 252.0 晨光/M&G\2020 验收通过
16 水笔芯0.5mm 14 252.0 晨光/M&G\2020 验收通过
17 电热水壶 3 384.0 苏泊尔/SUPOR\SWF15E13B 验收通过
18 84消毒液 20 104.0 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 600g/瓶 验收通过
19 4 56.0 梅花\ts-125 验收通过
20 航空水笔/走珠笔(签字笔) 10 150.0 得力/deli\JJ15复古色套装 验收通过
21 得力 中性水笔 16 51.2 得力/deli\J15中性笔组合 验收通过
22 高档皮套本 20 112.0 得力/deli\1A320 验收通过
23 不锈钢订书针 4 8.0 晨光/M&G\ABS92899 验收通过
24 心相印 DT32150 抽纸 16 300.8 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 验收通过
25 得力双面胶 10 20.0 得力/deli\30416 验收通过
26 高级记事本 13 260.0 得力/deli\22259 验收通过
27 得力水笔 16 192.0 得力/deli\33140 验收通过
28 固体胶 30 60.0 得力/deli\7102-12 验收通过
29 透明胶带 10 50.0 得力/deli\33497 验收通过
30 维达卷纸 16 400.0 维达/Vinda\无印花1-2b3 验收通过
31 毛巾 1 6.0 其他家\7174 验收通过
32 公牛电源插座 7 385.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
33 打印/复印纸 阳光树 A4 80g 500页/包 27 729.0 阳光树/SUNSHINE TREE\阳光树 A4 80g 500页/包 验收通过
34 垃圾袋 20 60.0 妙洁/magic\大号 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王荣芝







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