公告摘要
项目编号2041451000000151245
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市安庆路幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  合肥星晶睿商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号:  2041451000000151245  
四、    *合同编号:   30411929 
五、    *验收单位:  合肥市安庆路幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年6月15日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洁丽雅 挂钩 50 350.0 洁丽雅/grace\100009972325 验收通过
2 幼儿园点名册学生点名册 16 32.0 无品牌\084822 验收通过
3 国誉 B5活页纸活页本替芯 40 480.0 国誉/KOKUYO\WCN-CLL1110 验收通过
4 国誉 活页本办公笔记本子活页纸可替换附索引页 40 800.0 国誉/KOKUYO\WSG-RUSP11LY 验收通过
5 得力 纸杯 9570 一次性水杯/纸杯 50只装 6 96.0 得力\9570 验收通过
6 得力 0012 订书钉 50 125.0 得力/deli\0012 验收通过
7 晨光 双面胶带 100 500.0 晨光/M&G\AJD97391 验收通过
8 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 30 300.0 晨光/M&G\AJD97389 验收通过
9 晨光 Q7 中性笔 30 360.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
10 晨光 美工刀 20 104.0 晨光/M&G\ASS91322 验收通过
11 得力 0368 订书机 10 220.0 得力/deli\0368 验收通过
12 晨光 ASS91420 剪刀 颜色随机 180mm 1把 25 150.0 晨光/M&G\ASS91420 验收通过
13 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 (76mm*19mm) 1包装 10 40.0 得力/deli\7730 验收通过
14 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 50mm 1# 大号 20 360.0 晨光/M&G\ABS92732 验收通过
15 得力 7102 胶棒 固体胶 7102【中号】1支装 20 60.0 得力/deli\7102 验收通过
16 晨光 MG2130 晨光(M&G)粗细杆双头多用物流油性记号笔绘画勾线笔描线笔光盘笔12支装 MG2130黑色(细杆小双头) 10 280.0 晨光/M&G\MG2130 验收通过
17 晨光 晨光(M&G) 无线装订本办公软抄记事本会议用记账用日记本笔记本 颜色混装 A5-APYJW411(每本50页 ) 10本装 30 630.0 晨光/M&G\50页 验收通过
18 晨光 APMV0904 晨光(M&G) 马克笔套装学生手绘设计绘画笔动漫用彩色双头马克笔水彩80/36/24/48//120 学生60色/油性、叠色好/v0904 2 190.0 晨光/M&G\APMV0904 验收通过
19 得力 记事本 20 320.0 得力/deli\7650 验收通过
20 晨光 晨光高消字超净橡皮擦小学生儿童橡皮考试专用不易留痕擦得干净像皮美术绘画绘图象皮擦学习文具无碎屑2B4 4块装 96695 13 149.5 晨光/M&G\96695 验收通过
21 马利 国画颜料 6 204.0 马利/Marie's\1324 验收通过
22 六品堂 毛边纸 10 238.0 六品堂\38039286383 验收通过
23 其它纸 2 448.0 得力/deli\得力(deli)珊瑚海 A4 70g 验收通过
24 霞光 塑封膜 10 335.0 霞光\:6970186140064 验收通过
25 公牛 电源板 6 516.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   宋园园
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