公告摘要
项目编号2461101000008821849
预算金额6.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈涌春来源: 发布时间: 2023-12-18 17:42:11


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区站前路办事处

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区希望文体用品经营部
三、 *采购项目编号:2461101000008821849
四、 *合同编号:49545379
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区站前路办事处
六、 *验收日期:2023年12月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 富安娜 休闲毯/毛毯/绒毯 12 1740.0 富安娜/FUANNA\富安娜(FUANNA)毛毯 验收通过
2 得力 5622 档案盒 20 170.0 得力/deli\5622 验收通过
3 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 0371 订书机 2 56.0 得力/deli\0371 验收通过
5 得力 8554 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\8554 验收通过
6 得力 8551 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\8551 验收通过
7 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 10 170.0 得力/deli\8552 验收通过
8 南韩 4B橡皮擦100E 6 6.0 南韩\100E 验收通过
9 予界 折叠床便携多功能行军床办公室躺椅 12 1740.0 予界\折叠床 验收通过
10 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7734 记事贴(淡黄)76*101mm(包) 10 40.0 得力/deli\7734 验收通过
11 艾美特 HQ8082 暖风机/取暖器 12 1740.0 艾美特/Airmate\HQ8082 验收通过
12 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 12 54.0 得力/deli\7123 验收通过
13 超霸3.2升保温瓶热水瓶开水瓶 6 348.0 超霸/GP\8866 验收通过
14 印油/印泥/印台 亚信泡沫工艺印泥大印台圆型红色12号印台-红色059 4 16.0 亚信\059 验收通过
15 晨光GP-1111中性笔天空5号 0.7 12 18.0 晨光/M&G\晨光GP-1111 验收通过
16 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅8545纯棉柔软提花深色洗脸毛巾全棉男士面巾 12 216.0 洁丽雅/grace\8545 验收通过
17 晨光/m&g ARP57501 中性笔 24 108.0 晨光/M&G\ARP57501A 验收通过
18 得力/deli S936-2B高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 2 16.0 得力/deli\S936 验收通过
19 得力/deli 6230直尺30cm(只) 2 4.0 得力/deli\6230 验收通过
20 卡西欧/Casio GX-12B 计算器 4 276.0 卡西欧/Casio\GX-12B 验收通过
21 安博尔电水壶热水壶3251 2 240.0 安博尔\3251 验收通过
22 得力9146笔筒(混)(只) 12 192.0 得力/deli\9146 验收通过
23 电源插座 公牛/BULL GN-609 插线板3米 6 270.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
24 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 6 30.0 得力/deli\6009 验收通过
25 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈涌春







返回顶部