中标
芜湖市镜湖区人民法院关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
260.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/03/18
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 芜湖市镜湖区人民法院
二、 *履约供应商名称: 芜湖芃诚商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2161451000000268253
四、 *合同编号: 30530845
五、 *验收单位: 芜湖市镜湖区人民法院
六、 *验收日期: 2024年3月18日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: ah0202041001
二、 *履约供应商名称: 芜湖芃诚商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2161451000000268253
四、 *合同编号: 30530845
五、 *验收单位: 芜湖市镜湖区人民法院
六、 *验收日期: 2024年3月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 美丽雅 扫把簸箕套装 | 5 | 125.0 | 美丽雅/MARYYA\0655 | 验收通过 | |
2 | 瑞屹丰 300 瑞屹丰一次性双层三格餐盒300套/箱一次性餐盒 | 2 | 770.0 | 瑞屹丰/RAYEFUN\300 | 验收通过 | |
3 | 心相印 湿水纸湿巾 | 20 | 590.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 | 验收通过 | |
4 | 得力 9553 纸篓垃圾桶 | 26 | 221.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
5 | 得力 8551 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
6 | 得力 7303 大胶水 | 60 | 270.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
7 | 爱特福 爱特福84家居消毒液 漂白消毒水468ml | 60 | 330.0 | 爱特福\84消毒漂白 | 验收通过 | |
8 | 超洁亮 DFF010 洗手液 | 2 | 370.0 | 超洁亮/SUPER·CLEAN\DFF010 | 验收通过 | |
9 | 安赛瑞 12302 安赛瑞超大加厚垃圾袋12302(50个装) | 20 | 1100.0 | 安赛瑞\12302 | 验收通过 | |
10 | 立白生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 60 | 1188.0 | 立白/Liby\立白生姜洗洁精2.5kg | 验收通过 | |
11 | 心相印 云感系列110抽 抽纸 | 120 | 1788.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\云感系列110抽 | 验收通过 | |
12 | 得力 30013 12mm*18y小透明胶带 | 72 | 72.0 | 得力/deli\30013 | 验收通过 | |
13 | 心相印 CS005 擦手纸 | 14 | 2072.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
14 | 北极星 大钟 | 1 | 185.0 | 北极星/POLARIS\北极星挂钟 | 验收通过 | |
15 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
16 | 张小泉 菜刀 | 1 | 98.0 | 张小泉\D13361400 | 验收通过 | |
17 | 公牛 GN-403 多功能插座 | 27 | 2646.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
18 | 金鹿 311 花露水 | 30 | 585.0 | 金鹿\311 | 验收通过 | |
19 | 维达 4层180g10卷 卷筒纸 | 124 | 3596.0 | 维达/Vinda\4层180g10卷 | 验收通过 | |
20 | 博世 套装电动工具冲击钻 | 1 | 385.0 | 博世/BOSCH\GBH220 | 验收通过 | |
21 | 晨好 6122 布文件包文件袋 | 20 | 580.0 | 晨好\6122 | 验收通过 | |
22 | 洁能 清洁球钢丝球 | 12 | 33.6 | 洁能\2081 | 验收通过 | |
23 | 登比 白色食品袋/塑料袋 | 88 | 1056.0 | 登比\06052 | 验收通过 | |
24 | 晨光 ADM94817B 晨光/M&G ADM94817B 档案盒 | 30 | 375.0 | 晨光/M&G\ADM94817B | 验收通过 | |
25 | 得力 黑色 50*60cm垃圾袋9574 | 250 | 1750.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
26 | 苏泊尔 SWF40C01A 苏泊尔/SUPOR SWF40C01A电热水壶 | 3 | 594.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF40C01A | 验收通过 | |
27 | 枪手 电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 枪手电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 | 10 | 185.0 | 枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 | 验收通过 | |
28 | 得力 0013 得力/deli 0013 订书钉 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
29 | 得力 8553 得力/deli 5号票夹/长尾夹 | 5 | 62.5 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
30 | 得力 8555 得力/deli 85553号票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
31 | 得力 18264 双排插座 多功能插座 | 1 | 118.0 | 得力/deli\18264 | 验收通过 | |
32 | 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 | 144 | 360.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
33 | 南孚 7号 南孚 /NANFU 7号 普通干电池 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
34 | 得力 7093 得力7093 强力固体胶棒 | 24 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
35 | 强林 会议记录本课业本/教学用本 | 52 | 260.0 | 强林/QIANGLIN\623-16 | 验收通过 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah0202041001
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