公告摘要
项目编号2521101000015683704
预算金额92.00元
招标联系人-
中标公司醴陵市经纬文教商行225.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2024-10-17 15:13:44


一、 *采购人名称:醴陵市船湾镇公办中心幼儿园

二、 *履约供应商名称:醴陵市经纬文教商行
三、 *采购项目编号:2521101000015683704
四、 *合同编号:54805224
五、 *验收单位:醴陵市船湾镇公办中心幼儿园
六、 *验收日期:2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 奖状 100 80.0 \ 验收通过
2 李字 蚊香(檀香型) 1 165.0 李字\ 验收通过
3 中号垃圾桶120L 1 270.0 \ 验收通过
4 垃圾夹 2 25.6 \ 验收通过
5 橡胶手套 2 30.0 \ 验收通过
6 收纳箱 2 136.0 \ 验收通过
7 棕扫把 4 80.0 \ 验收通过
8 晨光 ABS916K6 订书机 1 36.0 晨光/M&G\ABS916K6 验收通过
9 大号洒水壶 2 52.0 \ 验收通过
10 晨光 ASG97153 胶棒(固体胶) 10 20.0 晨光/M&G\ASG97153 验收通过
11 妙洁 簸箕 2 64.0 妙洁/magic\塑料扫把簸箕套 验收通过
12 得力 日记本(黑色皮本) 4 88.0 得力/deli\22289 验收通过
13 欣图 儿童风车泡泡机(含泡泡水1瓶) 4 92.0 欣图/xintu\儿童玩具 验收通过
14 抽杆夹(透明) 10 30.0 \ 验收通过
15 得力 5501 文件袋(资料袋)纽扣式 10 22.0 得力/deli\5501 验收通过
16 得力 5108 档案盒 (A4/80页大容量资料册) 15 225.0 得力/deli\5108 验收通过
17 清洁抹布 5 27.5 \ 验收通过
18 高山绿茶 2 138.0 \ 验收通过
19 茶花 垃圾筒 2 104.0 茶花\1501-A 验收通过
20 家居消毒液 蓝月亮 84消毒液1.2kg(瓶) 4 64.0 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 验收通过
21 绿源堂 金艾条 4 48.0 绿源堂\金艾条 验收通过
22 别针/回形针/大头针 【10盒装】得力0018 银色金属回形针 5 13.0 得力/deli\0018 验收通过
23 晨光 APYNB396 打印/复印纸 A4彩色打印纸80页 10 148.0 晨光/M&G\APYNB396 验收通过
24 妙洁 小号手提垃圾袋 1 215.0 妙洁/magic\A118 验收通过
25 人造草皮 10 1260.0 其他家\人造草皮 验收通过
26 地板清洁刷 2 52.0 邹振记\地板清洁刷 验收通过
27 南孚/NANFU 9V 电池 2 20.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
28 美的/Midea FD40-11A电风扇 2 418.0 美的/Midea\FD40-11A 验收通过
29 单色摇摇马 4 580.0 其他家\单色摇摇马 验收通过
30 米菲 彩色折纸(四种混色480张)套 5 140.0 米菲/Miffy\米菲 彩色折纸 验收通过
31 清风 BR84MJ1 抽纸 1 108.0 清风/qingfeng\BR84MJ1 验收通过
32 心相印 一次性纸杯BBD100 1 32.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BBD100 验收通过
33 晨光/m&g AGP13902A 中性笔 12 36.0 晨光/M&G\AGP13902A 验收通过
34 晨光/m&g AGP13902A 中性笔 5 15.0 晨光/M&G\AGP13902A 验收通过
35 普通干电池 南孚 7号电池 5 30.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
36 图钉/工字钉 晨光文具 ABS91615订书针 100枚/盒 10 35.0 晨光/M&G\ABS91615 验收通过
37 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD97355 双面胶 10 20.0 晨光/M&G\AJD97355 验收通过
38 XYBP XYBP,YS-0830会议记录本 1 28.0 XYBP\YS-0830 验收通过
39 蓝月亮 500g 芦荟洗手液 12 192.0 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g 验收通过
40 大卫M9海绵拖把 3 225.0 大卫\M9 验收通过
41 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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