公告摘要
项目编号2811351000000266476
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 凯里市人民政府政务服务中心 
二、    *履约供应商名称:  凯里市万博勤发文体用品批发部 
三、    *采购项目编号:  2811351000000266476  
四、    *合同编号:   30386029 
五、    *验收单位:  凯里市人民政府政务服务中心 
六、    *验收日期:  2024年3月20日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 百利文 HL266 A4悬挂式竖式上翻页文件夹 20 160.0 百利文\HL266 验收通过
2 南孚 5号电池2粒装 聚能环3代碱性干电池 40 240.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
3 得力 0595 锌合金卷笔刀/削笔器 椭圆款 10 49.0 得力/deli\0595 验收通过
4 宝克 CF5150 大容量修正液(可刷可挤)12支装/每支18ML 9 270.0 宝克/Baoke\CF5150 验收通过
5 公牛 GN-609[3-10] 3米新国标多功能插座 6位总控 10 550.0 公牛/BULL\GN-609[3-10] 验收通过
6 亚信 078 光敏印油(公章油) 10ml 20 300.0 亚信\078 验收通过
7 得力 9863 透明财务快干印台印泥 12 66.0 得力/deli\9863 验收通过
8 中华牌 6151-HB 经典红黑抽条学生书写铅笔六角12支/盒 10 78.0 中华牌\6151-HB 验收通过
9 得力 5683 55mmA4塑料档案盒 加厚资料盒财务凭证文件盒 80 800.0 得力/deli\5683 验收通过
10 得力 6796 0.5mm子弹头黑色办公桌面台笔 90 405.0 得力/deli\6796 验收通过
11 真彩 GR-009 0.5mm黑色子弹头中性笔替芯笔芯 20支/盒 10 90.0 真彩/Truecolor\GR-009 验收通过
12 晨光 风速Q7 0.5mm子弹头中性笔签字笔 12支/盒 20 200.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
13 爱好 66921 彩色便利贴75x75mm 4袋装 40 480.0 爱好/AIHAO\66921 验收通过
14 得力 8556 6#15mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 60只/盒 10 115.0 得力/deli\8556 验收通过
15 得力 8553 3#32mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 24只/盒 10 110.0 得力/deli\8553 验收通过
16 得力 8552 2#41mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 24只/盒 10 185.0 得力/deli\8552 验收通过
17 得力 0368 订书机 10 240.0 得力/deli\0368 验收通过
18 晨光 ALJ99434 惠型加厚垃圾袋50*60cm 单色 30只/卷 50 1500.0 晨光/M&G\ALJ99434 验收通过
19 新世纪 201 自粘性不干胶标签 10 100.0 新世纪\201 验收通过
20 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10盒装 10 150.0 得力/deli\0018 验收通过
21 得力 0010 10#小号订书针/订书钉 1000枚/盒 10盒装 10 100.0 得力/deli\0010 验收通过
22 得力 6010 210mm大号办公生活剪刀 30 240.0 得力/deli\6010 验收通过
23 得力 7102 21g高粘度中号PVA固体胶棒胶水 12瓶/盒 20 360.0 得力/deli\7102 验收通过
24 得力 7312 65ml弯头液体胶水 12支装 10 280.0 得力/deli\7312 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   黄宇菲
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