公告摘要
项目编号2871101000001727920
预算金额960.00元
招标联系人-
中标公司常宁市文创文具用品店240.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 兰颖沁来源: 发布时间: 2023-04-07 08:47:49


一、 *采购人名称:常宁市人民医院

二、 *履约供应商名称:常宁市文创文具用品店
三、 *采购项目编号:2871101000001727920
四、 *合同编号:44095390
五、 *验收单位:常宁市人民医院
六、 *验收日期:2023年4月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 联塑 不锈钢 水管 120 4320.0 联塑/Lesso\不锈钢 水管 验收通过
2 记号笔/粗笔 得力 S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:支) 黑色 288 720.0 得力/deli\S555 验收通过
3 得力 5910 档案袋 100 150.0 得力/deli\5910 验收通过
4 得力 7662 软抄本 240 792.0 得力/deli\7662 验收通过
5 得力 DLSX-S80 中性笔 水笔 2880 5760.0 得力/deli\DLSX-S80 验收通过
6 南孚(NANFU)5号7号电池 南孚(NANFU)5号7号电池 960 3360.0 南孚/NANFU\南孚(NANFU)5号7号电池 验收通过
7 南孚(NANFU)5号7号电池 南孚(NANFU)5号7号电池 1440 5040.0 南孚/NANFU\南孚(NANFU)5号7号电池 验收通过
8 西玛 小记事本 小记事本 480 960.0 西玛/CIMA\小记事本 验收通过
9 公牛 门铃 10 900.0 公牛/BULL\门 铃 验收通过
10 联塑 4平方软线 400 1400.0 联塑/Lesso\4平方软线 验收通过
11 公牛 带线排插(大) 40 2800.0 公牛/BULL\带线排插(大) 验收通过
12 雷士 平板灯扣板灯600*600 2 540.0 雷士/NVC\平板灯扣板灯600*600 验收通过
13 东成 DCJZ10-10E 电动螺丝刀 2 796.0 东成/Dongcheng\DCJZ10-10E 验收通过
14 美的 APB25-5-BM 换气扇/排气扇 12 1896.0 美的/Midea\APB25-5-BM 验收通过
15 得力 一次性杯子 200 1200.0 得力\一次性杯子 验收通过
16 广博 会议记录本 100 700.0 广博/Guangbo\会议记录本 验收通过
17 得力 0416 中号 订书机 53 1060.0 得力/deli\0416 验收通过
18 一次性防护手套 700 8400.0 乌斯京\乌斯京 验收通过
19 得力 塑料文件袋 100 100.0 得力/deli\塑料文件袋 验收通过
20 得力 8556A 长尾票夹(小号) 20 240.0 得力/deli\8556A 验收通过
21 公牛带线插排(小) 44 2596.0 公牛/BULL\公牛带线插排(小) 验收通过
22 得力 橡皮筋 2 50.0 得力/deli\橡皮筋 验收通过
23 茶花强力粘钩 88 308.0 茶花\茶花强力粘钩 验收通过
24 百利文 F3736 塑料档案盒 24 240.0 百利文\F3736 验收通过
25 茶花 中号塑料桶 10 180.0 茶花\中号塑料桶 验收通过
26 晨光 固体胶 120 240.0 晨光\固体胶 验收通过
27 固远 脚踏冲洗延时阀 11 880.0 固远\脚踏冲洗延时阀 验收通过
28 得力 红水笔 红水笔 300 450.0 得力\红水笔 验收通过
29 吧佰布 手 .术室防滑拖鞋 6 473.4 吧佰布\手术室防滑拖鞋 验收通过
30 得力 0290 订书钉 起钉器 30 195.0 得力\0290 验收通过
31 小水桶 2 18.0 茶花\小水桶 验收通过
32 得力 抽杆夹 200 400.0 得力\抽杆夹 验收通过
33 得力 A4文件夹(个) 30 240.0 得力/deli\5342 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:兰颖沁







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