公告摘要
项目编号2331451000000680394
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 巢湖市中心幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  合肥宇派信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2331451000000680394  

四、    *合同编号:   30917828 

五、    *验收单位:  巢湖市中心幼儿园 

六、    *验收日期:  2025年1月16日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 幼儿园环创泡沫板167*60*2cm 10 60.0 无品牌\67*60*2cm 验收通过
2 真理 素描纸 4K8K 15 90.0 真理\4K 8K 验收通过
3 真理 素描纸 4K8K 15 135.0 真理\4K 8K 验收通过
4 霞光 A4 7丝 塑封膜 1 20.0 霞光\A4 7丝 验收通过
5 得力 DL003 美工刀 15 60.0 得力/deli\DL003 验收通过
6 得力 6824 小双头记号笔(黑) 12支/盒 15 210.0 得力/deli\6824 验收通过
7 得力 6881 记号笔 粗笔 15 150.0 得力/deli\6881 验收通过
8 得力 DL5042 热熔胶棒 单根装 300 240.0 得力/deli\DL5042 验收通过
9 得力 9mm*10y(9.1m) 2卷装 双面胶带 30 19.5 得力/deli\9mm*10y(9.1m) 2卷装 验收通过
10 得力 7535 橡皮 20 12.0 得力/deli\7535 验收通过
11 得力 33312 2B铅笔 3 12.0 得力/deli\33312 验收通过
12 得力 0018 回形针 2 2.6 得力/deli\0018 验收通过
13 得力 6416 不干胶标签贴纸 30 39.0 得力/deli\6416 验收通过
14 得力 S760 0.5mm 20支装 替芯/铅芯 15 135.0 得力/deli\S760 验收通过
15 得力 6600ES 0.5mm子弹头中性笔 8 72.0 得力/deli\6600ES 验收通过
16 得力 7662 软面抄 48页 30 39.0 得力/deli\7662 验收通过
17 得力 8553S 32mm省力3#彩色长尾夹票夹 24只/盒 3 33.0 得力/deli\8553S 验收通过
18 得力 7757 A4彩色复印纸 10 70.0 得力/deli\7757 验收通过
19 得力 8555ES 办公文件票据票夹/长尾夹 3 21.0 得力/deli\8555ES 验收通过
20 得力 0213 不锈钢厚层订书钉 5 50.0 得力/deli\0213 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   叶玲 





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