公告摘要
项目编号2431101000007396243
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司醴陵市文成轩文具店30.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 郭娟 来源: 发布时间: 2024-09-12 12:56:58


一、 *采购人名称:醴陵市泗汾镇淇田完全小学

二、 *履约供应商名称:醴陵市文成轩文具店
三、 *采购项目编号:2431101000007396243
四、 *合同编号:48476247
五、 *验收单位:醴陵市泗汾镇淇田完全小学
六、 *验收日期:2024年9月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 卫洋 001 棕扫把 6 96.0 卫洋\001 验收通过
2 得力 3把装(20cm波浪尺) 三角板 2 56.0 得力/deli\3把装(20cm波浪尺) 验收通过
3 得力 7123 胶棒 1 5.5 得力/deli\7123 验收通过
4 得力 8556ES 得力8556ES彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 2 29.0 得力/deli\8556ES 验收通过
5 收纳箱 2 140.0 凡高\YZ232 验收通过
6 得力MH3090-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提) (单位:提) 2 49.0 得力/deli\MH3090-01 验收通过
7 得力 18201 电源插座 2m (单位:个) 白 2 76.44 得力/deli\18201 验收通过
8 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) 3 52.38 得力/deli\9570 验收通过
9 得力DBH-2612AX激光碳粉盒(黑色)(单位:个) 3 288.0 得力/deli\DBH-2612AX 验收通过
10 都洁 3.7L 强力花香洁厕剂 4桶/箱 1 39.0 都洁\强力花香洁厕剂3.7L 验收通过
11 红领巾 20 50.0 优和\SH65 验收通过
12 儿童 篮球 2 58.0 威尔胜/Wilson\WB181C 验收通过
13 8K奖状 50 25.0 智汇\J-1320 验收通过
14 得力3222-2号国旗(面)(100000583XN) 1 62.0 得力/deli\3222-2 验收通过
15 7米跳绳 2 78.0 其他家\7米 验收通过
16 单人跳绳 15 195.0 其他家\跳绳 验收通过
17 五子棋 10 100.0 其他家\无 验收通过
18 跳棋 10 130.0 其他家\无 验收通过
19 方形套扫 5 145.0 思高/Scotch\A8512 验收通过
20 绿茶 10 500.0 \ 验收通过
21 吸水拖把 胶棉拖把 4 200.0 拓朴大卫\M9 验收通过
22 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 20 185.6 得力/deli\5531 验收通过
23 得力 7402 打印/复印纸 4 900.0 得力/deli\7402 验收通过
24 金马王CL-8845象棋 10 150.0 金马王/jinmawang\CL-8845 验收通过
25 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) 3 16.5 得力/deli\9573 验收通过
26 南孚 5号 普通干电池 3 15.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
27 宇生富LX6001排球 2 106.0 宇生富\LX6001 验收通过
28 红双喜/DHS 1012羽毛球拍 10 590.0 红双喜/DHS\1012 验收通过
29 得力5682档案盒(蓝)(只) 10 110.0 得力/deli\5682 验收通过
30 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑、红、蓝 20 50.0 得力/deli\S01 验收通过
31 得力 5505 文件袋 (单位:只) 蓝 15 30.0 得力/deli\5505 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭娟







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