公告摘要
项目编号2551101000012202546
预算金额85.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 梁妍垠 来源: 发布时间: 2024-07-11 08:31:48


一、 *采购人名称:怀化市鹤城区迎丰街道办事处

二、 *履约供应商名称:怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号:2551101000012202546
四、 *合同编号:52119711
五、 *验收单位:怀化市鹤城区迎丰街道办事处
六、 *验收日期:2024年7月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 大号120L 垃圾袋 10 120.0 妙洁/magic\大号120L 验收通过
2 公牛 GN-607 电源插座 2 70.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
3 先锋 HN76PT-18 暖风机/取暖器 2 320.0 先锋\HN76PT-18 验收通过
4 晨光 ADM94516 文件袋 40 100.0 晨光/M&G\ADM94516 验收通过
5 南孚 5号电池 普通干电池 5 14.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
6 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612 10 600.0 惠普/HP\HP1005C原装碳粉 验收通过
7 西玛 A4记账凭证 3 600.0 西玛/simaa\西玛记账凭证KPJ101 验收通过
8 得力 纸杯 20 200.0 得力/deli\9560 验收通过
9 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 135.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
10 心相印 DT15130 抽纸 10 220.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
11 达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸 3 660.0 达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱 验收通过
12 西玛 费用报销单 3 27.0 西玛/simaa\8805 验收通过
13 天章 A4封面纸 卡纸 5 110.0 天章\A4封面纸 验收通过
14 晨光 ARP50901 中性笔 10 45.0 晨光/M&G\ARP50901 验收通过
15 广博 P0006 文件袋 50 50.0 广博/Guangbo\P0006 验收通过
16 得力 0012· 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012· 验收通过
17 得力 9863A 印油/印泥/印台 5 35.0 得力/deli\9863A 验收通过
18 得力 3151 记事本 3 69.0 得力/deli\3151 验收通过
19 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹41mm 5 85.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
20 得力 8521A 票夹/长尾夹25mm 5 80.0 得力/deli\8521A 验收通过
21 得力 33426 票夹/长尾夹19mm 5 45.0 得力/deli\33426 验收通过
22 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 5 1000.0 惠普/HP\HP2612A硒鼓 验收通过
23 得力 7303 胶水 12 42.0 得力/deli\7303 验收通过
24 晨光 ASGN7103 胶棒 12 72.0 晨光/M&G\ASGN7103 验收通过
25 别针/回形针/大头针 晨光(M&G)文具 3号彩色回形针 办公家用多功能曲别针 PVC筒装别针 ABS91698【160枚/筒】 10 30.0 晨光/M&G\ABS91698 验收通过
26 晨光(M&G) 办公风琴包 凤琴夹 12格商务办公盘扣式 文件包资料袋 银锐彩色 AWT90961 颜色随机【单个装】 3 75.6 晨光/M&G\AWT90961 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:梁妍垠







返回顶部