公告摘要
项目编号2561101000016535667
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司岳阳楼区杨帆百货商行195.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 蔡君才 来源: 发布时间: 2024-11-11 09:53:37


一、 *采购人名称:岳阳市君山区钱粮湖镇中学

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区杨帆百货商行
三、 *采购项目编号:2561101000016535667
四、 *合同编号:55582273
五、 *验收单位:岳阳市君山区钱粮湖镇中学
六、 *验收日期:2024年11月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白色粉笔(25支) 200 1000.0 \ 验收通过
2 彩色 粉笔(35支) 100 400.0 \ 验收通过
3 晨光 ASCN9528 旗帜 6 180.0 晨光/M&G\ASCN9528 验收通过
4 天章 包装纸 5 125.0 天章/TANGO\封面纸 验收通过
5 得力 77754 剪刀 3 34.5 得力/deli\77754 验收通过
6 卡伊洁 茶几 1 299.0 卡伊洁\时黛家居茶几桌 钢化玻璃 验收通过
7 教 课业本/教学用本 80 400.0 教\听课记录本 验收通过
8 安赛瑞 灯笼 6 444.0 安赛瑞\311355 验收通过
9 得力 P0012S 订书钉 40 80.0 得力/deli\P0012S 验收通过
10 白衣仙子水溶性粉笔 100 1200.0 \ 验收通过
11 A4 奖状/证书 1000 1100.0 \ 验收通过
12 晨光 AJD957BZ 胶带/胶纸/胶条 12 120.0 晨光/M&G\AJD957BZ 验收通过
13 得力 6906 替芯/铅芯 480 480.0 得力/deli\6906 验收通过
14 得力 18507 普通干电池 25 237.5 得力/deli\18507 验收通过
15 得力 7103 胶棒 固体胶 108 270.0 得力/deli\7103 验收通过
16 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 80 1360.0 得力/deli\3343 验收通过
17 得力 分页纸/索引纸 材料纸 90 270.0 得力/deli\3427 验收通过
18 南孚 LR6-24B 5号普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU\LR6-24B 验收通过
19 得力 7544 橡皮 200 240.0 得力/deli\7544 验收通过
20 爱好 66802 票夹/长尾夹 2 32.0 爱好/AIHAO\66802 验收通过
21 得力 7810 得力(deli)白板擦 黑板擦绒布海绵板刷 画板擦办公文具用品 7810 100 300.0 得力/deli\7810 验收通过
22 得力 0372 订书机 24 480.0 得力/deli\0372 验收通过
23 爱好 文具套装/礼盒 300 3000.0 爱好/AIHAO\2980 验收通过
24 得力 2004 美工刀 2 14.0 得力/deli\2004 验收通过
25 爱好 X22 剪刀 2 10.0 爱好/AIHAO\X22 验收通过
26 爱好/aihao 20010 爱好中性笔直液式走珠笔学生考试笔黑色签字笔大容量水性笔20010 黑色 一盒/12支 30 60.0 爱好/AIHAO\20010 验收通过
27 爱好/AIHAO 8974 中性笔 65 195.0 爱好/AIHAO\8974 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:蔡君才







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