公告摘要
项目编号2791101000003837428
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文




一、 *采购人名称: 湘乡市潭市中心学校


二、 *履约供应商名称: 湘乡市东山办事处弋轩文具店

三、 *采购项目编号: 2791101000003837428

四、 *合同编号: 45716929

五、 *验收单位: 湘乡市潭市中心学校

六、 *验收日期: 2023年7月1日

七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 登比 马卡龙气球50个/包装扮用品 2 28.8 登比\马卡龙气球加厚 验收通过
2 佳妍 彩条拉花 圣诞用品/礼品/装饰品 10 25.6 佳妍\彩条拉花 验收通过
3 无烟型蚊香40圈/盒 榄菊/Lanju 40圈艾草型加大盘塑料筒装蚊香/蚊香液 2 28.06 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 验收通过
4 舒蔻 SK-05011 两轮100L垃圾桶 1 120.0 舒蔻/Supercloud\SK-05011 验收通过
5 绿叶 蚊香盘 托盘 4 6.0 绿叶/GreenLeaf\蚊香盘 验收通过
6 益美得 30*30抹布 4 11.92 益美得\FW1299 验收通过
7 航空环保型六角粉笔白色 航空环保型六角粉笔白色50盒/箱 1 68.0 无品牌\航空环保型六角粉笔白色 验收通过
8 航空牌高档六角粉笔彩色 航空牌高档六角粉笔彩色50盒/箱 1 96.0 无品牌\航空牌高档六角粉笔彩色 验收通过
9 盛世泰堡 气球打气筒 2 8.8 盛世泰堡\盛世泰堡打气筒 验收通过
10 得力70802-36色三角杆马克笔(混)(盒) 1 54.75 得力/deli\70802-36 验收通过
11 铭塔 中号雪花片马卡龙混色1200片积木类 1 89.5 铭塔\雪花片1200片 验收通过
12 韩景 LL-2133钢丝球12个/包 3 46.8 韩景\钢丝球 验收通过
13 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 2 63.76 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24支 验收通过
14 郁美净 高级儿童霜 乳液/面霜 2 6.0 郁美净\高级儿童霜 验收通过
15 茶花 洗脸脸盆 4 27.2 茶花\36cm脸盆 验收通过
16 衣品永呈 厨衣围裙 1 32.0 衣品永呈\厨衣 验收通过
17 得力 0325 订书机 12# (单位:台) 混色 1 10.0 得力/deli\0325 验收通过
18 晨光ake03987超轻粘土24色 3 44.4 晨光/M&G\03987 验收通过
19 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 2 24.8 得力/deli\9560 验收通过
20 胶棒 得力/deli 7103固体胶(单位:只) 2 5.26 得力/deli\7103 验收通过
21 得力7302液体胶(无色)(瓶) 2 4.0 得力/deli\7302 验收通过
22 湖消 MFZ/ABC4 灭火器 4 290.16 湖消\MFZ/ABC4 验收通过
23 得力6010剪刀 1 10.0 得力/deli\6010 验收通过
24 立白/Liby 清新柠檬洗洁精1000g 2 24.64 立白/Liby\清新柠檬洗洁精1000g 验收通过
25 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 3 37.5 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈钰珊

















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