公告摘要
项目编号2571101000015507928
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 肖兴华 来源: 发布时间: 2024-10-16 08:46:54


一、 *采购人名称:邵阳市双清区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:邵阳市顺星贸易有限公司
三、 *采购项目编号:2571101000015507928
四、 *合同编号:54661375
五、 *验收单位:邵阳市双清区市场监督管理局
六、 *验收日期:2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 先锋小太阳取暖器 1 148.0 \ 验收通过
2 插座(公牛605) 2 184.0 \ 验收通过
3 加大四层带锁桌面文件柜 1 192.0 \ 验收通过
4 鸿图 70克 8包 打印纸(件) 9 1728.0 \ 验收通过
5 红包 4 12.0 \ 验收通过
6 空调拆机 1 200.0 \ 验收通过
7 内存卡 512G 1 328.0 \ 验收通过
8 光猫 1 320.0 \ 验收通过
9 南孚 电池/电力配件 1 20.0 南孚/NANFU\1号电池 验收通过
10 5号电池2粒装 普通干电池 南孚7号/5号电池 1对装 40 192.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
11 睿心抽杆文件夹1.0-18 20 20.0 \ 验收通过
12 双层玻璃水杯 2 136.0 \ 验收通过
13 得力6600红色 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 红 24 24.0 \ 验收通过
14 便利贴 得力9076 5 14.1 \ 验收通过
15 云感柔肤 心相印 6 228.0 \ 验收通过
16 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 144 288.0 \ 验收通过
17 扣式文件袋 90 90.0 \ 验收通过
18 鸟笼取暖器 1 148.0 \ 验收通过
19 32G U盘 2 98.0 \ 验收通过
20 中号信封 2 30.0 \ 验收通过
21 牛皮纸封面A4 85 2465.0 \ 验收通过
22 环美 HM-02 记事本 90 180.0 环美\HM-02 验收通过
23 得力6824 记号笔/粗笔 24 48.0 得力/deli\得力6824 验收通过
24 三益档案 1888-1 档案袋 1800 3600.0 三益档案/SANISY\1888-1 验收通过
25 富强纸杯 纸杯 9 108.0 富强\富强纸杯 验收通过
26 罗技(Logitech) 有线鼠标 M90 黑色 2 90.0 罗技/Logitech\M90 验收通过
27 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) 2 25.66 得力/deli\8556 验收通过
28 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 2 36.68 得力/deli\8551ES 验收通过
29 得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 2 34.28 得力/deli\8553 验收通过
30 得力(deli) 9779五层桌面彩色文件柜 时尚多功能带锁抽屉小柜子收纳柜 1 156.6 得力/deli\9779 验收通过
31 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 90 90.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:肖兴华







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