公告摘要
项目编号2001451000000411822
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市六安路小学 

二、    *履约供应商名称:  安徽徽上云贸易有限公司 

三、    *采购项目编号:  2001451000000411822  

四、    *合同编号:   30665044 

五、    *验收单位:  合肥市六安路小学 

六、    *验收日期:  2025年1月23日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 铁头 桌布 台布/餐布 8 448.0 铁头\防尘盖布 验收通过
2 硅胶垫 茶水垫 台布/餐布 5 150.0 无品牌\透明桌皮 验收通过
3 海斯迪克 折叠小推车 其它机械五金 1 285.0 海斯迪克\HK-667 验收通过
4 得力 得力A3打印纸 喷墨纸 1 240.0 得力\7365 验收通过
5 狄力 课桌椅清洁剂 家庭环境清洁剂 6 270.0 狄力\清洁剂 验收通过
6 芊华 四层仓储货架 6 1440.0 芊华\QHFZ-HJ-06 验收通过
7 兰诗 FH-1167 加厚手提小垃圾袋 2 560.0 兰诗\FH-1167 验收通过
8 永辉创新 马桶拔子 管道疏通器 1 10.0 永辉创新\疏通 验收通过
9 永辉创新 马桶拔子 管道疏通器 1 18.0 永辉创新\疏通 验收通过
10 潜水艇 水池水管 厨房下水管 5 150.0 潜水艇/submarine\下水管 验收通过
11 欧百娜 地垫 防滑垫 地垫 3 1350.0 欧百娜/OBANA\地垫 验收通过
12 海斯迪克 捕鼠笼 其它手动工具 4 48.0 海斯迪克\HK-507 验收通过
13 绿叶 捕鼠贴 纸板 2 90.0 绿叶/GreenLeaf\粘鼠板 验收通过
14 卫洋 雪铲 工兵铲/工兵锹 4 140.0 卫洋\木柄除雪铲 验收通过
15 洪湖 铁锹 锹 4 80.0 洪湖\XFQ 验收通过
16 齐心 CX-CF218AX3 硒鼓 2 240.0 齐心/Comix\CX-CF218AX3 验收通过
17 小米 对讲机 对讲机配件 3 390.0 小米\对讲机Lite 验收通过
18 优勤 拖把挂钩 拖把配件 15 150.0 优勤\QH-YQ009 验收通过
19 迪克晨西 警戒线 工业胶带 6 390.0 迪克晨西 /DKCX\D-100 验收通过
20 企普 带把钢丝球 5 30.0 企普\gsqs01 验收通过
21 鸣固 ZJ6907 加厚大垃圾袋 1 600.0 鸣固\ZJ6907 验收通过
22 婉和 融雪剂 工业盐类 2 160.0 婉和\50kg/袋 验收通过
23 得力 24829 奖状/证书 50 50.0 得力/deli\24829 验收通过
24 枪手 清新清爽香型 杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 5 90.0 枪手/GUNNER\清新清爽香型 验收通过
25 卫洋 垃圾夹/火钳子 4 60.0 卫洋\WYS-167 验收通过
26 得力 喷水壶/高压水枪 4 72.0 得力\DL581020 验收通过
27 得力 工具箱 1 150.0 得力/deli\DL1038L 验收通过
28 得力 30203 透明宽胶带 警戒胶带 10 60.0 得力/deli\30203 验收通过
29 科力邦 KB1001 户外大垃圾桶 2 460.0 科力邦\KB1001 验收通过
30 白云 AF01016 尘推 平板拖把 2 96.0 白云\AF01016 验收通过
31 白云 AF01016 尘推 平板拖把 2 80.0 白云\AF01016 验收通过
32 安赛瑞 710491 竹扫把 2 36.0 安赛瑞\710491 验收通过
33 茶花 自拧水拖把 旋转拖把 3 135.0 茶花\自拧水拖把 验收通过
34 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 2 440.0 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 验收通过
35 冰禹 BYrl-25 扫把 10 150.0 冰禹\BYrl-25 验收通过
36 茶花 脸盆 6 48.0 茶花\116007 验收通过
37 兰诗 水桶 5 110.0 兰诗\WYQ0492 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   胡小龙 





返回顶部