公告摘要
项目编号2661101000018257623
预算金额975.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 贺凤林 来源: 发布时间: 2025-01-08 11:14:15


一、 *采购人名称:株洲市自然资源和规划局

二、 *履约供应商名称:株洲市天元区盛茂文具店(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2661101000018257623
四、 *合同编号:56940770
五、 *验收单位:株洲市自然资源和规划局
六、 *验收日期:2025年1月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 海绵拖把 2 120.0 \ 验收通过
2 得力印泥 4 96.0 \ 验收通过
3 柯尼卡粉盒 4 1860.0 \ 验收通过
4 铆管 3 270.0 \ 验收通过
5 差旅费报销单 5 15.0 \ 验收通过
6 移动硬盘1TB 2 850.0 \ 验收通过
7 亚太森博打印纸 8包/件 5 940.0 \ 验收通过
8 奔图TL-413粉盒 1 295.0 \ 验收通过
9 大号鼠标垫 3 42.0 \ 验收通过
10 得力 5620 60mm牛皮纸档案盒 80 360.0 得力/deli\5620 验收通过
11 得力 5604 档案盒 65 1040.0 得力/deli\5604 验收通过
12 空间专门家 塑料收纳箱 4 180.0 空间专门家/SPACEXPERT\5038 验收通过
13 南孚 电池/电力配件 5号电池 50 125.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
14 普通干电池 南孚电池7号 AA LR6 碱性 LR03 7号1粒 50 125.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
15 星坊 一次性纸杯加大233ml加厚 【100只】 10 150.0 星坊\星坊一次性纸杯加大233ml加厚原浆水杯子办公用品茶杯咖啡杯 【100只】 验收通过
16 得力 A3打印纸 打印/复印纸 打印纸 5 975.0 得力/deli\A3打印纸 验收通过
17 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 12支/盒 6 90.0 得力/deli\S856 验收通过
18 公牛 GN-605 插线板 10位总控全长5米多功能插座 1 78.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
19 订书机得力省力0731 4 112.0 \ 验收通过
20 闪迪 CZ73 U盘 金属3.0优盘 1 115.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
21 齐心 B3633 票夹/长尾夹(32mm) 8 96.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
22 晨光 ALJ99405 晨光垃圾袋45*55cm单色加厚型垃圾袋8卷/包清洁袋 ALJ99405 单个装 20 100.0 晨光/M&G\ALJ99405 验收通过
23 得力 7123 胶棒强力固体胶 胶棒 手工课胶水 高强粘度 【强力款】36g/支 50 250.0 得力/deli\7123 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:贺凤林







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