公告摘要
项目编号2801101000010738752
预算金额88.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 王萍 来源: 发布时间: 2024-07-26 16:02:47


一、 *采购人名称:邵阳市大祥区城北路街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区大祥办公用品批发部
三、 *采购项目编号:2801101000010738752
四、 *合同编号:51008808
五、 *验收单位:邵阳市大祥区城北路街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期:2024年7月26日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 健安 2852 脚踏式垃圾桶 4 180.0 健安\2852 验收通过
2 得力 7414 打印/复印纸 8 1696.0 得力/deli\7414 验收通过
3 HD 纯棉地拖 7 196.0 HD\552 验收通过
4 齐心 C8001 齐心(COMIX)B5 154页商务皮面笔记本子/记事本/日记本 5 112.5 齐心/Comix\C8001 验收通过
5 得力 DBH-388AT 硒鼓 2 172.42 得力/deli\DBH-388AT 验收通过
6 得力(deli)75mmA4塑料档案盒 5684 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 办公用品 12 171.12 得力/deli\5684 验收通过
7 得力 9561 得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 5 101.35 得力/deli\9561 验收通过
8 得力 起钉器 5 20.0 得力/deli\0231 验收通过
9 驰翔 CX07S24 报告夹 5 130.0 驰翔\CX07S24 验收通过
10 别针/回形针/大头针 得力0038彩色回形针彩色曲别针(混)(160枚/筒) 10 40.0 得力/deli\0038 验收通过
11 不干胶标签3种规格,50张/包 2 20.0 小米\标签纸 验收通过
12 闪迪/Sandisk 酷刃 (CZ50) U盘 黑红128GB SDCZ50-128G-Z35 1 163.0 闪迪/Sandisk\SDCZ50-128G-Z35 验收通过
13 瑞丽达 XH0028 瑞丽达扫把簸箕套装一扫净套扫 2 59.0 瑞丽达\XH0028 验收通过
14 得力8383加厚牛皮纸档案袋资料收纳袋 50 75.0 得力/deli\8383 验收通过
15 得力77757剪刀办公不锈钢大号剪刀 4 58.0 得力/deli\77757 验收通过
16 得力5232风琴包13层存储大容量手提式A4 5 115.0 得力/deli\5232 验收通过
17 得力 8566 得力8566黑色长尾票夹15mm筒装(黑)(60只/筒) 5 55.0 得力/deli\8566 验收通过
18 得力 8562 得力8562黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) 5 88.0 得力/deli\8562 验收通过
19 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 11 22.0 得力/deli\0015 验收通过
20 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 5 143.5 得力/deli\0367 验收通过
21 得力按扣文件袋 5504 A4文件袋资料袋耐用 办公用品 100 250.0 得力/deli\5504 验收通过
22 得力 9837 得力9837五联文件框 塑料文件夹收纳框资料筐桌面文件栏 4 160.0 得力/deli\9837 验收通过
23 得力3041白色2B考试橡皮擦 5 7.5 得力/deli\3041 验收通过
24 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 20 60.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
25 公牛 GN-403(1.8m) 多功能插座 4 192.0 公牛/BULL\GN-403(1.8m) 验收通过
26 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) 12 54.0 得力/deli\7303 验收通过
27 得力/deli S76 签字笔中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 60 150.0 得力/deli\S76 验收通过
28 高粘透明胶带 2 36.0 小米\4-1 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王萍







返回顶部