公告摘要
项目编号2721451000000591818
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市谯城区州东中心小学 
二、    *履约供应商名称:  亳州市学硕商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2721451000000591818  
四、    *合同编号:   30834091 
五、    *验收单位:  亳州市谯城区州东中心小学 
六、    *验收日期:  2024年11月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 优奥 纸盘 10 180.0 优奥\优奥纸盘纸碗 验收通过
2 新新精艺 气球饰品 5 75.0 新新精艺\马卡龙 验收通过
3 得力 贴纸 便利贴 1 50.0 得力/deli\21600 验收通过
4 得力 9879 印油/印泥/印台 印油 2 10.0 得力/deli\9879 验收通过
5 得力 纸杯环保餐具 10 120.0 得力/deli\9560 验收通过
6 闪迪 CZ74 U盘 5 225.0 闪迪/Sandisk\CZ74 验收通过
7 公牛 排插 5 145.0 公牛/BULL\GN-606 验收通过
8 得力 彩色复印纸 10 500.0 得力/deli\得力7788 验收通过
9 得力 折纸/手工纸 10 490.0 得力/deli\83639 验收通过
10 晨光 AJD95719 双面胶带 10 150.0 晨光/M&G\AJD95719 验收通过
11 收纳筐收纳桶 20 200.0 A\收纳筐 验收通过
12 霞光 透明过塑膜 2 136.0 霞光\A3 验收通过
13 DESKMATE 原色木夹吊挂 5 50.0 DESKMATE\小木夹 验收通过
14 意见箱/抽奖箱/信件箱 2 96.0 得力\63762 验收通过
15 得力 图画本课业本/教学用本 200 400.0 得力/deli\7717 验收通过
16 得力 油画棒 12 72.0 得力/deli\72070 验收通过
17 天章 牛皮纸 30 1050.0 天章/TANGO\牛皮纸 验收通过
18 马利 颜料丙烯 12 180.0 马利/Marie's\无 验收通过
19 手工粘土 50 500.0 无品牌\500克 验收通过
20 柯锐迩 环创魔术贴 10 250.0 柯锐迩\魔术贴 验收通过
21 源优邦 环创手工冰棒棍 5 75.0 源优邦\200只 验收通过
22 京唐 丝带 5 75.0 京唐\:AEyGhNMI0 验收通过
23 源兴 麻绳 10 220.0 源兴\卷 验收通过
24 手工魔法玉米粒 2 70.0 无品牌\玉米粒 验收通过
25 百可沐 扭扭棒创意 5 80.0 百可沐\无 验收通过
26 捷·诺·立 kt板 5 900.0 捷·诺·立\46586 验收通过
27 斯图 折纸/手工纸 5 130.0 斯图\瓦楞纸 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   张君
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