公告摘要
项目编号2081101000014632979
预算金额950.40元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李素芬 来源: 发布时间: 2024-09-06 10:49:35


一、 *采购人名称:龙山县人民医院

二、 *履约供应商名称:龙山县饰车地带百货文具店
三、 *采购项目编号:2081101000014632979
四、 *合同编号:53992239
五、 *验收单位:龙山县人民医院
六、 *验收日期:2024年9月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 pH 试纸 2 102.0 无品牌\PH试纸 验收通过
2 塑料托盘 4 148.0 无品牌\塑料托盘 验收通过
3 密码锁 1 40.5 无品牌\锁 验收通过
4 擦镜纸 20 220.0 无品牌\擦镜纸 验收通过
5 组织包埋盒 20 950.4 无品牌\组织包埋盒 验收通过
6 盖玻片 120 1080.0 无品牌\盖玻片 验收通过
7 收纳盒2 1 49.0 无品牌\收纳盒2 验收通过
8 收纳盒1 10 920.0 无品牌\收纳盒1 验收通过
9 压脉带盒 15 720.0 无品牌\盒 验收通过
10 摆药盒 218 2943.0 无品牌\收纳盒三件套 验收通过
11 欧普照明 元悦2S 台灯 2 130.0 欧普照明\元悦2S 验收通过
12 衣架王 100 200.0 无品牌\衣架挂钩 验收通过
13 得力 33777 文件座/文件架/文件框 2 70.0 得力/deli\33777 验收通过
14 得力 6505 圆珠笔 72 36.0 得力/deli\6505 验收通过
15 晨光 ABPW3002 中性笔 400 400.0 晨光/M&G\ABPW3002 验收通过
16 得力 7509 打码机 1 88.0 得力/deli\7509 验收通过
17 1号电池 20 160.0 无品牌\1 验收通过
18 热敏纸80*50 1200 4200.0 无品牌\热敏纸 验收通过
19 座垫 2 50.0 无品牌\座垫 验收通过
20 免洗磨砂载玻片 100 1470.0 无品牌\玻璃 验收通过
21 切片石蜡 20 1160.0 无品牌\蜡 验收通过
22 收纳箱 24 1032.0 无品牌\塑料盆 验收通过
23 得力 1512 电子计算器 1 48.0 得力/deli\1512 验收通过
24 烧烤夹/叉/铲/针 1000 100.0 无品牌\扣针 验收通过
25 得力 9893 印油/印泥/印台 5 70.0 得力/deli\9893 验收通过
26 一次性泡澡袋 600 900.0 无品牌\一次性泡澡袋 验收通过
27 强生 润肤 15 675.0 强生/JOHNSON'S\润肤油200ml 验收通过
28 得力 241-2 电脑连打纸*两联三等分 25 1700.0 得力/deli\241-2 验收通过
29 红塑 方篮 20 500.0 红塑\916塑料方框 验收通过
30 吊牌/标签 10 250.0 无品牌\标签 验收通过
31 得力 6600ES 中性笔 720 612.0 得力/deli\6600ES 验收通过
32 挚顺 原木三折式檫手纸 擦手纸 1000 4000.0 挚顺\原木三折式檫手纸 验收通过
33 百旺 70g A4 8包装 A4纸打印/复印纸 30 6420.0 百旺/APRIL\70g A4 8包装 验收通过
34 英花多功能方巾卫生纸 80 2400.0 A\英花多功能方巾卫生纸 验收通过
35 锐志 A5 70g A4/打印/复印纸 20 4280.0 锐志\A5 70g 验收通过
36 得力 生活家电配件/5号电池 90 450.0 得力/deli\18504电池 验收通过
37 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李素芬







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