公告摘要
项目编号2251101000011716424
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 孙熔徽 来源: 发布时间: 2024-12-04 11:20:24


一、 *采购人名称:邵阳市生态环境局

二、 *履约供应商名称:邵阳丰云祥商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2251101000011716424
四、 *合同编号:51743958
五、 *验收单位:邵阳市生态环境局
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 山泽 原装网线 5 75.0 山泽/SAMZHE\1 验收通过
2 好媳妇 水杯刷 2 30.0 好媳妇\15 验收通过
3 美的 空气循环扇 1 260.0 美的/Midea\13 验收通过
4 美的 地扇 2 458.0 美的/Midea\5 验收通过
5 得力 电话机 1 120.0 得力/deli\748 验收通过
6 得力 本子 20 200.0 得力/deli\1 验收通过
7 苏达 记事本 20 760.0 苏达\1 验收通过
8 自嗨锅 自热火锅 30 450.0 自嗨锅\1 验收通过
9 得力 插线板 3 132.0 得力/deli\2 验收通过
10 得力 插线板 4 240.0 得力/deli\2 验收通过
11 德力西电气 电子测距仪 1 260.0 德力西电气\47 验收通过
12 木樽 挂衣架 衣帽架 6 1260.0 木樽\4 验收通过
13 朝日 衣架 衣架 3 30.0 朝日\衣架 验收通过
14 得力 档案盒 46 552.0 得力/deli\021 验收通过
15 得力 档案盒 6 96.0 得力/deli\021 验收通过
16 尚岛宜家 F01 手提垃圾袋 10 70.0 尚岛宜家\F01 验收通过
17 得力 计算器 2 82.0 得力/deli\7894 验收通过
18 得力 计算器 2 120.0 得力/deli\7894 验收通过
19 鹿色 防酸碱乳胶手套 16 288.0 鹿色\1 验收通过
20 毅力 文件袋 400 400.0 毅力\12 验收通过
21 得力 记事本 20 360.0 得力/deli\79 验收通过
22 都小秀 塑料方凳 10 500.0 都小秀\25 验收通过
23 上海牌 0001 上海牌中筒胶套鞋 雨鞋 10 350.0 上海牌\0001 验收通过
24 白象 拌面 30 180.0 白象\15464 验收通过
25 巨成云 铁铲 3 75.0 巨成云\25 验收通过
26 得力 订书针 30 45.0 得力/deli\7858 验收通过
27 得力 培训包 20 800.0 得力/deli\6898 验收通过
28 得力 剪刀 2 14.0 得力/deli\5786 验收通过
29 三益档案 不干胶标签 标签纸 1 10.0 三益档案/SANISY\180C 验收通过
30 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 120 120.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:孙熔徽







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