公告摘要
项目编号2371101000017017989
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 向章亮 来源: 发布时间: 2024-11-30 13:10:26


一、 *采购人名称:洞口县文昌街道中心学校

二、 *履约供应商名称:洞口县清华紫光办公用品金牌店
三、 *采购项目编号:2371101000017017989
四、 *合同编号:55938546
五、 *验收单位:洞口县文昌街道中心学校
六、 *验收日期:2024年11月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 BP103 笔记本 100 100.0 得力/deli\BP103 验收通过
2 得力 不干胶标签 20 200.0 得力/deli\7189 验收通过
3 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) 125 625.0 得力/deli\7317 验收通过
4 蓝月亮 薰衣草香1kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 2 80.0 蓝月亮/Blue moon\薰衣草香1kg/瓶 验收通过
5 兰诗 胶棉拖把 2 56.0 兰诗\JMY-701 验收通过
6 晨光 风速Q7 中性笔 20 240.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
7 洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 3 240.0 洁丽雅/grace\6918 验收通过
8 S828 得力DLSX-S138速干中性笔0.5mm子弹头(黑) (单位:支) 33 1188.0 得力/deli\S828 验收通过
9 兰华 SLU300 排球 10 1000.0 兰华/Lanhua\SLU300 验收通过
10 南孚 5号电池 普通干电池 20 60.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
11 广博 牛皮信封 10 300.0 广博/Guangbo\EN-6牛皮信封 验收通过
12 南孚 7号 普通干电池 20 60.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
13 玛丽 学生报到花名册 11 60.5 玛丽\16K 验收通过
14 环美 16K横稿、方稿 125 625.0 环美\7888 验收通过
15 冠群 班主任手册 50 450.0 冠群\145 验收通过
16 晨光 ADM94516 晨光方格钮扣袋ADM94516 100 180.0 晨光/M&G\ADM94516 验收通过
17 晨光 ADM95078 晨光A5 EVA网格拉链袋ADM95078 75 412.5 晨光/M&G\ADM95078 验收通过
18 得力 0390 订书机 3 210.0 得力/deli\0390 验收通过
19 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 红色笔芯 250 3750.0 晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过
20 三益档案 3605 档案袋 620 620.0 三益档案/SANISY\3605 验收通过
21 得力 0371 订书机 62 1550.0 得力/deli\0371 验收通过
22 得力7122固体胶棒(只) 10 34.0 得力/deli\7122 验收通过
23 晨光 绒面高档白板擦 100 630.0 晨光/M&G\ASC99363 验收通过
24 卡西欧 DY-120 电子计算器 4 348.0 卡西欧/Casio\DY-120 验收通过
25 得力0605剪刀(混)(把) 50 245.0 得力/deli\0605 验收通过
26 得力5684档案盒(蓝)(只) 20 360.0 得力/deli\5684 验收通过
27 南孚/NANFU 9V 电池 2 30.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
28 晨光ABS92724订书针 50 75.0 晨光/M&G\ABS92724 验收通过
29 晨光 ABB93097 晨光手提袋双色提花ABB93097 50 1100.0 晨光/M&G\ABB93097 验收通过
30 晨光普惠型皮面记事本32K80页APY1AK78 125 1250.0 晨光/M&G\APY1AK78 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:向章亮







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