公告摘要
项目编号2031451000000296717
预算金额960.00元
招标公司皖西学院
招标联系人-
中标公司六安学优商贸有限公司180.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 皖西学院 
二、    *履约供应商名称:  六安学优商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2031451000000296717  
四、    *合同编号:   30557056 
五、    *验收单位:  皖西学院 
六、    *验收日期:  2023年12月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 维达 蓝色超韧抽纸3层100抽 抽纸 200 800.0 维达/Vinda\蓝色超韧抽纸3层100抽 验收通过
2 广博 FX-94 超透明封箱胶带/胶纸/胶条(单卷) 20 120.0 广博/Guangbo\FX-94 验收通过
3 茶花 220006 抹布洗碗布厨房专用抹布吸水不易沾油掉毛 80 1200.0 茶花\220006 验收通过
4 白猫 柠檬红茶500g 洗洁精 15 60.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶500g 验收通过
5 得力 18205 接线板 插排其它插座 2 64.0 得力/deli\18205 验收通过
6 得力 2100 美工刀 裁纸刀 40 400.0 得力/deli\2100 验收通过
7 新河 特白卫生纸 平板卫生纸 刀切纸 80 960.0 新河\特白卫生纸 验收通过
8 心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 40 640.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW412 验收通过
9 星宇 Y908 棉纱手套 通用手套 1副 80 120.0 星宇\Y908 验收通过
10 汰渍 净白去渍洗衣粉1.55KG 洗衣液/洗衣粉 40 480.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉1.55KG 验收通过
11 得力 A566 中性笔 160 160.0 得力/deli\A566 验收通过
12 妙洁 胶棉拖把 原装拖把1个头子(单位:件) 7 455.0 妙洁/magic\原装拖把1个头子 验收通过
13 齐心 B2644 胶棒 40 80.0 齐心/Comix\B2644 验收通过
14 公牛 GN-B20A0 电源插座 3 165.0 公牛/BULL\GN-B20A0 验收通过
15 蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液 清洁滋润保湿护肤 15 135.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶 验收通过
16 滴露 薄荷冰爽 115g 香皂 健康抑菌香皂单盒1块装 洗澡洗手肥皂 沐浴皂 洁面皂 男女士通用 薄荷冰爽115g*1块 40 180.0 滴露/Dettol\薄荷冰爽 115g 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   包磊
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