公告摘要
项目编号2371451000000582338
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市安庆路幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  合肥易优汇贸易有限公司 

三、    *采购项目编号:  2371451000000582338  

四、    *合同编号:   30825413 

五、    *验收单位:  合肥市安庆路幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年9月12日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 隆力奇 蛇胆牛黄花露水 水仙6毫升滚珠居家日用 24 307.2 隆力奇/Longrich\蛇胆牛黄花露水 验收通过
2 公牛 GN-98023 电源插头转换头 转换插头 2 71.4 公牛/BULL\GN-98023 验收通过
3 亿箬 胸卡胸牌 铭牌 150 270.0 亿箬\定制 验收通过
4 天章 小小志愿者绶带 日用百货 18 288.0 天章/TANGO\10米 验收通过
5 得力 5511 得力5511档案袋 档案袋 文件袋A4加厚牛皮纸档案袋纸质投标文件袋资料标书袋 26 52.0 得力/deli\5511 验收通过
6 得力 S25 中性笔黑/红 20 320.0 得力/deli\S25 验收通过
7 玛丽 点名册 文化用品 9 18.0 玛丽\教案本 验收通过
8 茶花 2839 塑料收纳筐270*200 整理箱 35 315.0 茶花\2839 验收通过
9 安赛瑞 金色丝带 幼儿园小学初中开学仪式感蝴蝶结拉花丝带教室课桌布置绑书彩带 日用百货 4 80.0 安赛瑞\12519 验收通过
10 得力 7757 得力 7757 A4 80g红色复印纸 彩色打印纸 儿童手工DIY折纸剪纸彩纸 100张/包 彩色复印纸 2 36.0 得力/deli\7757 验收通过
11 爱特福 84消毒液 爱特福84消毒液 1 127.0 爱特福\84消毒液 验收通过
12 得力 常规标准通用型订书针 10 9.0 得力/deli\0012 验收通过
13 李宁 运动服装 表演服运动休闲服 1 54.4 李宁/Lining\运动服装 验收通过
14 中盛画材 加厚白坯布画布1.2m宽 45 405.0 中盛画材\画板 验收通过
15 得力 得力3224-4号国旗 2 50.0 得力/deli\3223 验收通过
16 得力 7537 橡皮擦 26 20.8 得力/deli\7537 验收通过
17 得力 58109 得力58104铅笔 3 28.5 得力/deli\58109 验收通过
18 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富洗手液 5 79.5 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过
19 得力 0037 回形针 10 28.0 得力/deli\0037 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   冯厚敏 





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