公告摘要
项目编号2001101000010980136
预算金额80.00元
招标公司长岭小学
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王玲英来源: 发布时间: 2024-04-09 23:34:25


一、 *采购人名称:长岭小学

二、 *履约供应商名称:天元区谨诚办公用品经营部
三、 *采购项目编号:2001101000010980136
四、 *合同编号:51186380
五、 *验收单位:长岭小学
六、 *验收日期:2024年4月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 胶棒 晨光/M&G固体胶 ASG97156 36g超强 12支/盒 50 100.0 晨光/M&G\ASG97156 验收通过
2 晨光 拼图APK99955大号儿童七巧板智力拼图 1 6.5 晨光/M&G\APK99955 验收通过
3 大号针线盒 5 17.5 A\收纳盒 验收通过
4 调色盘 5 12.5 A\调色盘 验收通过
5 蛋液刷 5 10.0 A\恒峰-油刷 验收通过
6 航云 YXZ2151 A3白色美工卡纸 20 440.0 航云\YXZ2151 验收通过
7 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 50 30.0 得力/deli\30400 验收通过
8 丝绸彩带3cm 80 80.0 A\缎带 验收通过
9 丝绸彩带3cm 80 176.0 A\缎带 验收通过
10 丝绸彩带3cm 10 35.0 A\缎带 验收通过
11 海绵纸/毛边纸 21 73.5 A\毛边纸 验收通过
12 千彩乐 硫酸纸 5 125.0 千彩乐\A4 验收通过
13 新新精艺 气球装扮用品 2 24.0 新新精艺\气球 验收通过
14 新新精艺 气球装扮用品 2 24.0 新新精艺\气球 验收通过
15 新新精艺 气球装扮用品 2 24.0 新新精艺\气球 验收通过
16 晨光 晨光普惠型推锁美工刀ASSN2240 5 17.5 晨光/M&G\ASSN2240 验收通过
17 胶带/胶纸/胶条 得力超市封箱胶带 48mm*100y*50um (单位:卷) 30248 5 45.0 得力/deli\30248 验收通过
18 加厚不掉毛吸水抹布 10 40.0 A\加厚不掉毛吸水抹布 验收通过
19 晨光/M&G AJD95782 胶带/胶纸/胶条(6卷装) 5 100.0 晨光/M&G\AJD95782 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王玲英







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