公告摘要
项目编号2121101000015298650
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张弘弢 来源: 发布时间: 2024-10-09 08:06:50


一、 *采购人名称:常德市人民政府办公室

二、 *履约供应商名称:常德市武陵区如意经销部
三、 *采购项目编号:2121101000015298650
四、 *合同编号:54542335
五、 *验收单位:常德市人民政府办公室
六、 *验收日期:2024年10月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 普通干电池 南孚23A12V碱性电池 2 14.0 南孚/NANFU\23A12V 验收通过
2 保温壶 得力/deli 8964 保温水壶 大容量 1.6L 蓝色 1 128.0 得力/deli\8964 验收通过
3 齐心 C7001 齐心 C7001 A5 50张 Compera系列PP面胶装本 (单位:本) 10 40.0 齐心/Comix\C7001 验收通过
4 洁柔 柔韧系列四层卷纸 卷筒纸 2 72.0 洁柔/C&S\柔韧系列四层卷纸 验收通过
5 妙洁 MOBDB-EC 扫把 1 40.0 妙洁/magic\MOBDB-EC 验收通过
6 东山峰 其他茶叶产品及副产品 红茶 1 388.0 东山峰\ 验收通过
7 齐心 HC-55-10 档案盒 文件盒 资料盒 10 220.0 齐心/Comix\HC-55-10 验收通过
8 科思特 CC388A易加粉 硒鼓 3 615.0 科思特/KST\CC388A易加粉 验收通过
9 打印/复印纸 阿芙罗 A4 70g 复印纸 500张/包 5包/箱 1 208.0 阿芙罗/APHRODITE\A4 70g 验收通过
10 好媳妇 好媳妇海绵拖把 1 80.0 好媳妇\AGW7102 验收通过
11 统一 日式豚骨拉面83g 方便面/粉丝/米线 1 72.0 统一\日式豚骨拉面83g 验收通过
12 FT18090 心相印盒抽纸 2 50.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
13 矿泉水/纯净水 百岁山 饮用天然矿泉水348ml/24瓶(1件) 5 225.0 百岁山/Ganten\天然矿泉水348ml 验收通过
14 得力 9064 便签本/便条纸/N次贴 5 22.5 得力/deli\9064 验收通过
15 齐心 B3625 票夹/长尾夹 每盒12个 3 9.0 齐心/Comix\B3625 验收通过
16 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli\0018 验收通过
17 晨光 ARP50103 中性笔 每盒12支 110 660.0 晨光/M&G\ARP50103 验收通过
18 标准监制款徽章 20 80.0 三益\标准监制款党徽 验收通过
19 中华牌 中华 HB-6151铅笔 1 8.0 中华牌\HB-6151 验收通过
20 桃源野山王 1 371.0 \ 验收通过
21 洁尔惠 垃圾袋超大垃圾袋 2 60.0 洁尔惠\008 验收通过
22 齐心 B2246 塑胶文件柜 桌面文件柜 四层 蓝色 单位:个 2 270.0 齐心/Comix\B2246 验收通过
23 齐心 A1154 A4 拉链网格袋 (单位:个) 20 120.0 齐心/Comix\A1154 验收通过
24 得力0213不锈钢厚层订书钉 23/13 1000枚/盒 10 150.0 得力/deli\0213 验收通过
25 罗技/Logitech M90 有线鼠标 2 96.0 罗技/Logitech\M90 验收通过
26 得力6010剪刀 1 10.0 得力/deli\6010 验收通过
27 南韩橡皮擦 2 4.0 南韩\南韩橡皮擦 验收通过
28 万容喜庆杯BY4780 一次性纸杯 210ml (80只/包) 单位:包 2 30.0 万容/VARY\BY4780 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张弘弢







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