公告摘要
项目编号2841451000000239747
预算金额960.00元
招标联系人-
中标公司合肥诺烨贸易有限公司1194.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市公安局新站分局 
二、    *履约供应商名称:  合肥诺烨贸易有限公司 
三、    *采购项目编号:  2841451000000239747  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  合肥市公安局新站分局 
六、    *验收日期:  2023年9月26日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 得力 (deli) 5706 A4透明文件套 L型文件夹 单片两页式袋 快递袋 一个装 管理 150 225.0 得力/deli\5706 验收通过
2 贝乐卫浴 卫浴配件 家用浴室防滑垫淋浴房洗澡脚垫卫生间防摔地垫老人孕妇按摩脚垫大 6 210.0 贝乐卫浴\无型号 验收通过
3 美的/Midea 美的 电水壶 电热水壶 HJ1522 1 120.0 美的/Midea\HJ1522 验收通过
4 得力/deli 得力 白板 板架 磁性白板 挂式看板 各种规格尺寸 4 240.0 得力/deli\磁性白板 验收通过
5 维达/Vinda 维达(Vinda)抽纸中号150抽超大三层实惠3包装M码V2182纸巾M码大包家用 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 1200.0 维达/Vinda\超韧无芯卫生卷纸138mm*163mm无香 验收通过
6 威猛先生/Mr Muscle 威猛先生(Mr Muscle)地板清洁剂 2kg瓶 海洋清新香型 瓷砖除菌除垢 浓缩配方 8 960.0 威猛先生/Mr Muscle\地板清洁剂 验收通过
7 海博信 财务装订线 会计记账凭证装订线 财务账本账簿白棉线 账本捆扎线 蜡线一卷 单据/收据/凭证 150 450.0 海博信\H0226 验收通过
8 晨光(M&G)文具G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 1008/K35/S01/S08适用 20支/盒 开学文具 替芯/铅芯 40 560.0 晨光\MG-1530 验收通过
9 美丽雅 一次性筷子独立包装40双竹筷家用野营快餐卫生外卖打包方便餐具 40 280.0 美丽雅\美丽雅一次性卫生竹筷子 验收通过
10 得力/deli 0370 省力 订书机 订书器 10 220.0 得力/deli\0370 验收通过
11 得力/deli 得力 7662 记事本B5软抄本 软面抄配套笔 20 70.0 得力/deli\7662 验收通过
12 得力 908 得力/deli 908笔筒(黑)(只) 笔筒/座/插/架 10 100.0 得力/deli\908 验收通过
13 中华 101-HB 中华/Zhonghua 中华 101-HB 铅笔 12支/盒 12 24.0 中华/Zhonghua\101-HB 验收通过
14 蓝鲸环卫 60*65cm 垃圾袋 加厚 背心带 手提 50 1250.0 蓝鲸环卫\LJHW-8544 验收通过
15 得力/deli 得力 5622 35mm A4 档案盒 12 96.0 得力/deli\5622 验收通过
16 得力/deli 得力 5603 55mm A4 档案盒 12 120.0 得力/deli\5603 验收通过
17 清风/qingfeng 清风 BJ09A 大盘纸 12卷/箱 卷筒纸 5 825.0 清风/qingfeng\BJ09A 验收通过
18 公牛/BULL 插线板 5位3米 GN-312 电源插座 5 300.0 公牛/BULL\GN-312 验收通过
19 得力/deli 5901抽杆夹(混)(只) 报告夹 100 300.0 得力/deli\5901 验收通过
20 樱之花 200g 芳香球5粒/包 洁厕剂 20 140.0 樱之花\200g 芳香球5粒/包 验收通过
21 妙洁/magic 妙洁 点断式 垃圾袋 L 大号 40 600.0 妙洁/magic\点断式 验收通过
22 得力 白板笔 10 15.0 得力\SK103 验收通过
23 公牛 GN-B2080 电源插座 2 140.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
24 喇叭花 一次性饭盒 快餐盒 透明打包盒 750ml 6 1194.0 喇叭花\一次性饭盒 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   王子玥
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