公告摘要
项目编号1249537000013512072
预算金额950.00元
招标联系人-
中标公司芦淞区平平商贸1440.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 株洲市中医伤科医院 
二、    *履约供应商名称:  芦淞区平平商贸 
三、    *采购项目编号:  1249537000013512072  
四、    *合同编号:   37623490 
五、    *验收单位:  株洲市中医伤科医院 
六、    *验收日期:  2022年3月18日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 浅水泵 1 790.0 京东\SZ21 验收通过
2 250#加厚滑轮整理箱 5 760.0 京东\AS2 验收通过
3 3CM*50M魔术贴 字母带 1 108.0 京东\KJ8 验收通过
4 170#加厚滑轮整理箱 5 660.0 京东\1700 验收通过
5 中弯液压铰链 20 220.0 京东\SD4 验收通过
6 南孚23A遥控器电池 5 23.0 南孚/NANFU\23A 验收通过
7 佛山照明LED投光灯 100W 3 660.0 佛山照明/FSL\IP65 验收通过
8 油漆刷 40 156.0 京东\A2 验收通过
9 胶带纸 5 35.0 京东\D8 验收通过
10 湘江油漆4KG 1 110.0 湘江\XJ5 验收通过
11 锥桶 10 180.0 京东\Q3 验收通过
12 双排取杯器 5 140.0 京东\A1 验收通过
13 塑料树叶 5 175.0 京东\ZW2 验收通过
14 假花 2 90.0 京东\DE2 验收通过
15 油布 112 2016.0 京东\Q2 验收通过
16 公牛GN609-5米插线板 5 310.0 公牛/BULL\604-5米 验收通过
17 加长胶手套 5 60.0 京东\Z8 验收通过
18 门后挂钩 5 50.0 京东\A3 验收通过
19 不锈钢门上挂钩 5 100.0 京东\D3 验收通过
20 不锈钢槽板 25 450.0 京东\SA2 验收通过
21 录音电话机 1 390.0 京东\205B 验收通过
22 油烟换气扇 1 118.0 京东\YY67 验收通过
23 8#钢丝绳 36 216.0 京东\3KL 验收通过
24 20L黄色垃圾桶 5 225.0 京东\34 验收通过
25 A5写字板 10 60.0 京东\8 验收通过
26 整理箱NO9005 10 780.0 京东\9005 验收通过
27 托盘 10 1260.0 京东\AS2 验收通过
28 不锈钢热水瓶 4 236.0 京东\PL9 验收通过
29 40槽板 40 320.0 京东\JH76 验收通过
30 剪刀 26 182.0 京东\NHG76 验收通过
31 九牧冷热阀 明装 20 5700.0 京东\JM86 验收通过
32 垃圾篓 50 250.0 京东\BVG56 验收通过
33 感应龙头 1 145.0 京东\NBH76 验收通过
34 蓝月亮 洗手液 5kg 无香 5 360.0 蓝月亮/Blue moon\5kg 验收通过
35 公牛/BULL GN-609 3米 电源插座 10 420.0 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
36 公牛GN609插座 1.8M 25 950.0 公牛/BULL\GN609 验收通过
37 观音檀香 50 175.0 京东\HGF56 验收通过
38 加厚塑料桶 10 220.0 京东\NO:312 验收通过
39 雅蒙透明整理箱58*42*32 15 1320.0 京东\NO;7200 验收通过
40 面巾纸 11 418.0 京东\VGT65 验收通过
41 心相印擦手纸CS005 200张/包 28包/箱 140 1260.0 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 验收通过
42 维达 蓝色经典卷纸 V4069 3层140g*10卷 6提/件 60 1440.0 维达/Vinda\V4069 验收通过
43 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   黄启双
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