公告摘要
项目编号2521451000000024128
预算金额70.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市谯城区十八里镇明德中心小学 
二、    *履约供应商名称:  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号:  2521451000000024128  
四、    *合同编号:   30288826 
五、    *验收单位:  亳州市谯城区十八里镇明德中心小学 
六、    *验收日期:  2024年3月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 软抄本 20 70.0 得力\a5 验收通过
2 娅灶 电水壶 3 540.0 无品牌\1.6L渐变色【304不锈钢】 验收通过
3 得力 插排 1 115.0 得力\18207 新国标安全插座 验收通过
4 得力 s66 中性笔 1 18.0 得力/deli\s66 验收通过
5 公牛 插排 GNV-UE2240 白色魔方6位插座全长3米 2 156.0 公牛/BULL\UE2240 验收通过
6 得力 7840白板擦/黑板擦 6 12.0 得力\7840 验收通过
7 齐心 B2672 胶水 10 30.0 齐心/Comix\B2672 验收通过
8 得力 1529 电子计算器 1 45.0 得力/deli\1529 验收通过
9 宝克 A35 中性笔红 1 18.0 宝克/Baoke\A35 验收通过
10 得力 0466 得力/deli 0466 订书机 1 18.0 得力/deli\0466 验收通过
11 得力 国旗 2 70.0 得力/deli\3222 验收通过
12 得力 1620系列信纸 10 20.0 得力\1620 验收通过
13 得力 7402 得力(deli)7402 莱茵河 70g A4 复印纸 500张/包 *8包 1 180.0 得力/deli\7402 验收通过
14 亚信 教案 8 40.0 亚信\牛皮纸36页 验收通过
15 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 5 7.5 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
16 飞达之声 达之礼16开牛皮纸面 教师点名册 学生点名册 学校点名册 签到表 一本装 16k宽 6 6.0 飞达之声\16K牛皮纸 验收通过
17 芷蕾 低尘白粉笔 1 50.0 芷蕾\白色(100支) 验收通过
18 得力 纸杯 19206/280ML-20只 2 16.0 得力\19206 验收通过
19 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉 2 2.0 得力/deli\0012 验收通过
20 得力 8556 得力8556 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli\8556 验收通过
21 得力 7104 得力 7104 固体胶 15g PVA材质 10 20.0 得力/deli\7104 验收通过
22 得力 30248 得力 30248 超市封箱胶带 48mm*100y*50um (单位:卷) 2 16.0 得力/deli\30248 验收通过
23 南孚 5号电池 2 10.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 南孚 7号电池 6 30.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
25 得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹 2 18.0 得力/deli\8553 验收通过
26 得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli\8553ES 验收通过
27 得力 会议记录 2 10.0 得力/deli\7903 验收通过
28 斯图 听课记录 8 40.0 斯图\18开听课记录本 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah1602029067
返回顶部