公告摘要
项目编号2901451000000610861
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 定远县永康小学 

二、    *履约供应商名称:  定远县李晨旭慧采商贸行 

三、    *采购项目编号:  2901451000000610861  

四、    *合同编号:   30851735 

五、    *验收单位:  定远县永康小学 

六、    *验收日期:  2024年10月11日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 180升 垃圾桶 4 960.0 无品牌\户外垃圾桶 验收通过
2 垃圾桶 垃圾桶 10 80.0 无品牌\垃圾桶 验收通过
3 妙洁 抹布 抹布 200 1000.0 妙洁/magic\抹布 验收通过
4 美的 FSA25UB 电风扇 2 700.0 美的/Midea\FSA25UB 验收通过
5 白猫 高效去油洗洁精2kg 洗洁精 5 900.0 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精2kg 验收通过
6 雕牌 除菌无磷洗衣粉2.08KG 洗衣液/洗衣粉 10 1800.0 雕牌\除菌无磷洗衣粉2.08KG 验收通过
7 得力 27040 文件袋 30 75.0 得力/deli\27040 验收通过
8 得力 0465 订书机 3 105.0 得力/deli\0465 验收通过
9 晨光 ABS92616 订书钉 30 60.0 晨光/M&G\ABS92616 验收通过
10 清水 SM-1121-200 热水瓶 6 210.0 清水\SM-1121-200 验收通过
11 小收纳盒 20 160.0 无品牌\收纳盒 验收通过
12 妙洁 抹布 抹布 50 250.0 妙洁/magic\抹布 验收通过
13 得力 排钩 挂钩 23 184.0 得力/deli\白色19367 验收通过
14 晨光 ARCN8291 挂钩/粘钩 50 100.0 晨光/M&G\ARCN8291 验收通过
15 塑料簸箕 20 200.0 无品牌\塑料小扫把 验收通过
16 梅花 铜锁 办公锁 50 600.0 梅花\门锁 验收通过
17 白云 平板拖把 平板拖把 2 100.0 白云\平板拖把 验收通过
18 垃圾桶 垃圾桶 30 450.0 无品牌\垃圾桶 验收通过
19 胶棉拖把 21 798.0 无品牌\33cm 验收通过
20 高粱扫帚 扫把头 220 3300.0 无品牌\高粱扫把 验收通过
21 得力 7810 海绵擦 黑板擦 50 200.0 得力/deli\7810 验收通过
22 公牛 GN-604 多功能插座 3 195.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
23 晨光 ASGN7105 固体胶 胶水 3 72.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
24 得力 S63 中性笔 60 1800.0 得力/deli\S63 验收通过
25 收纳箱 收纳桶 10 650.0 无品牌\收纳箱 验收通过
26 得力 S820 中性笔 60 1440.0 得力/deli\S820 验收通过
27 得力 8552ES 票夹/长尾夹 15 180.0 得力/deli\8552ES 验收通过
28 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah1125060085 





返回顶部