公告摘要
项目编号2521101000010010174
预算金额75.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 钟吉泰 来源: 发布时间: 2024-05-08 16:48:29


一、 *采购人名称:中共怀化市委政法委员会

二、 *履约供应商名称:怀化市鹤城区煜健办公用品店
三、 *采购项目编号:2521101000010010174
四、 *合同编号:50486267
五、 *验收单位:中共怀化市委政法委员会
六、 *验收日期:2024年5月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 斑马 WF3 中性笔 26 195.0 斑马/ZEBRA\WF3 验收通过
2 晨光 ACT55601 修正液/修正带/修正贴 2 12.0 晨光/M&G\ACT55601 验收通过
3 碣滩茶 碣滩茶 绿茶 2 376.0 碣滩茶\ 验收通过
4 宜甜 台历/挂历/年历 1 12.0 宜甜\宜甜 日历 台历 验收通过
5 金权 牛皮会议记录本16K-80型硬面抄 10 68.0 金权\16K 验收通过
6 公牛 GN-315其它插座 1 56.0 公牛/BULL\GN-315 验收通过
7 昕科 桌上暖垫/加热鼠标垫 1 118.0 昕科\S-80 验收通过
8 晨光 不干胶标签 240 72.0 晨光/M&G\BQ-392502 验收通过
9 公牛 GN-605 电源插座 1 74.8 公牛/BULL\GN-605 验收通过
10 晨光 MG7103 胶棒/固体胶/36g 13 65.0 晨光/M&G\MG7103 验收通过
11 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 2 12.0 得力/deli\30247 验收通过
12 电风扇艾美特 FS40-R51 1 258.0 艾美特/Airmate\FS40-R51 验收通过
13 全通 A4-75g 8包/箱 打印/复印纸 1 198.0 全通/ALL PASS\A4-75g 8包/箱 验收通过
14 得力 6824 记号笔/粗笔 2 4.0 得力/deli\6824 验收通过
15 心相印 DT24180 110抽 抽纸 10 240.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 110抽 验收通过
16 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
17 紫光 DVD-R 光盘 100 200.0 紫光\DVD-R 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:钟吉泰







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