公告摘要
项目编号2271101000006063771
预算金额86.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘芬芳来源: 发布时间: 2023-10-25 11:16:59


一、 *采购人名称:湘乡市泉塘中心学校

二、 *履约供应商名称:湖南航拓电子商务有限公司
三、 *采购项目编号:2271101000006063771
四、 *合同编号:47411502
五、 *验收单位:湘乡市泉塘中心学校
六、 *验收日期:2023年10月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 大江 簸箕 10 100.0 大江\B型不锈钢撮箕 验收通过
2 李字 托盘 5 30.0 李字\蚊香托盘 验收通过
3 李字牌 室内除臭/芳香用品 10 40.0 李字牌\檀香型 验收通过
4 得力/deli 70802-48色三角杆马克笔(混)(盒) 5 264.0 得力/deli\70802-48 验收通过
5 PU/PVC笔记本 得力/deli 3151活页记事本-25k-210*145mm-100张(混)(本) 3 59.1 得力/deli\3151 验收通过
6 得力/deli 9844四联文件框(蓝)(只) 3 86.13 得力/deli\9844 验收通过
7 得力/deli 0385重型订书机(黑)(台) 1 127.0 得力/deli\0385 验收通过
8 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30428水晶超透低噪音胶带48mm*60y*50um(超透) 5 33.65 得力/deli\30428 验收通过
9 电源插座 得力/deli 18207插座_6组_10米_PVC袋装(白)(只) 2 168.3 得力/deli\18207 验收通过
10 玛丽 儿童填色本 50 125.0 玛丽\图画本 验收通过
11 齐心 C4774-8 打印/复印纸 2 368.0 齐心/Comix\C4774-8 验收通过
12 竹环 竹环竹扫把 30 390.0 竹环\大 验收通过
13 好媳妇 塑料扫把 5 65.0 好媳妇\1201 验收通过
14 齐心/Comix B1032 旗帜 5 206.65 齐心/Comix\B1032 验收通过
15 晨光 晨光(M&G)中国象棋 实木象棋直径4.5cm 小学生套装象棋棋盘家用休闲棋防裂 APK99921 单副装 3 75.0 晨光/M&G\APK99921 验收通过
16 奥可特 奥可特 PM0128 铝合金32CM打气筒 2 50.0 奥可特\PM0128 验收通过
17 齐心/Comix K36 中性笔 40 68.0 齐心/Comix\K36 验收通过
18 家用棕扫把老式扫帚学校工厂车间单个户外耐用鬃毛扫把实木结实软 30 480.0 无品牌\001 验收通过
19 齐心C-5025号碱性电池普通干电池黑(2个/卡) 10 15.0 齐心/Comix\C-502 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘芬芳







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