公告摘要
项目编号2511101000004130300
预算金额92.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谢常密来源: 发布时间: 2023-11-01 07:24:19


一、 *采购人名称:中共常德市委办公室

二、 *履约供应商名称:常德宏页办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2511101000004130300
四、 *合同编号:45941672
五、 *验收单位:中共常德市委办公室
六、 *验收日期:2023年11月1日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 好媳妇 好媳妇 海绵吸水拖把杆长120cm 胶棉头33cm(件)AGW-4833 1 75.0 好媳妇\AGW-4833 验收通过
2 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 10 60.0 得力/deli\0011 验收通过
3 得力 0355 订书机 1 15.0 得力/deli\0355 验收通过
4 强磁徽章 10 58.0 无品牌\01 验收通过
5 别针/回形针/大头针 晨光3#纸盒装回形针ABS91613(100枚/盒) 15 30.0 晨光/M&G\ABS91613 验收通过
6 南孚 5号电池 普通干电池 15 37.5 南孚/NANFU\5号 验收通过
7 湖岳 垃圾袋60*80mm 10 150.0 湖岳\60*80mm 验收通过
8 打印/复印纸 晨光(M&G)光多功能复印纸70gA4-APYVS 959 2 370.0 晨光/M&G\APYVS 959 验收通过
9 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 2 92.0 康师傅\12桶/箱 验收通过
10 软包抽取式面纸 心相印DT200软抽纸 10 190.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
11 晨光/M&G Q7中性笔 15 270.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
12 得力美工刀 1 25.0 得力/deli\2101 验收通过
13 档案盒 6 58.8 晨光/M&G\ADM94813 验收通过
14 得力5348文件夹 6 68.4 得力/deli\5348 验收通过
15 晨光快干印台AYZ97512 1 9.5 晨光/M&G\AYZ97512 验收通过
16 六神 驱蚊花露水95ml 3 24.3 六神/Liushen\95ml 验收通过
17 得力纸杯一次性杯子茶水杯家用结婚加厚办公商用一次杯纸杯100只 6 174.0 得力/deli\XM00150 验收通过
18 晨光 ADM92934 晨光牛津手提袋 收纳袋 合同包 拉链袋 颜色随机 ADM92934 5 190.0 晨光/M&G\ADM92934 验收通过
19 晨光95296桌面五层文件柜 1 102.9 晨光/M&G\95296 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谢常密







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