公告摘要
项目编号2741101000018410290
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 成子开 来源: 发布时间: 2024-12-22 11:34:15


一、 *采购人名称:湘乡市第二中学

二、 *履约供应商名称:湘潭市岳塘区群芳文具百货批发部
三、 *采购项目编号:2741101000018410290
四、 *合同编号:57072050
五、 *验收单位:湘乡市第二中学
六、 *验收日期:2024年12月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 神火 手电筒/聚光灯 4 300.0 神火\手电筒 验收通过
2 安保用护卫棍 安防配件 4 140.0 A\- 验收通过
3 足球收纳袋 8 212.0 A\- 验收通过
4 得力 文 件 袋 文件管理 30 30.0 得力/deli\A4 验收通过
5 晨光 荣誉证书 聘书内芯 250 250.0 晨光/M&G\荣誉证书 验收通过
6 厚荣誉证书 45 27.0 A\25*18 验收通过
7 茶花 垃圾桶 垃圾桶 8 80.0 茶花\垃圾桶 验收通过
8 得力 日记本 45 180.0 得力/deli\日记本 验收通过
9 红百旺 档案盒 6 84.0 红百旺\档案盒 验收通过
10 格瑞斯 其它手动工具喷雾器 1 228.0 格瑞斯\1 验收通过
11 图形 小铲 60 300.0 图形\小铲 验收通过
12 妙洁 巧净免手洗平板拖把 平板拖把 2 64.0 妙洁/magic\巧净免手洗平板拖把 验收通过
13 庄太太 扫把套装 扫把套装 2 36.0 庄太太\扫把套装 验收通过
14 航空 塑杯 2 240.0 航空/Hangkong\一次性塑料杯 验收通过
15 泽疆 草酸60斤 8 1200.0 泽疆\草酸 验收通过
16 晨光 ADM95093 签约本 3 30.0 晨光/M&G\ADM95093 验收通过
17 得力 长尾票夹 2 21.0 得力/deli\长尾票夹 验收通过
18 得力 长尾票夹 1 13.5 得力/deli\长尾票夹 验收通过
19 晨光 日记本 30 60.0 晨光\25K 验收通过
20 英雄 365 钢笔 3 84.0 英雄/HERO\365 验收通过
21 晨光风速Q7中性笔 30 36.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:成子开







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